?你好; 1.? 借固定資產(chǎn) 貸? 銀行存款或者應(yīng)付賬款;? 你這個要 有合同 和相關(guān)支付憑證來做職稱的; 不是無故做大金額哦; 有風險的??
我現(xiàn)在情況是,購買的固定資產(chǎn)因為款已付票未到,一直掛的是應(yīng)付借方,固定資產(chǎn)使用一年了一直沒入賬也沒折舊,應(yīng)付借方金額也很大,我現(xiàn)在要怎么處理
購入金額較大但沒有發(fā)票的固定資產(chǎn),賬務(wù)怎么處理,要確認固定資產(chǎn)嗎?要折舊嗎?
買的舊設(shè)備沒有發(fā)票,金額也是很便宜買的,想要把固定資產(chǎn)做大,應(yīng)該怎么處理以及怎么入賬?
在開發(fā)階段購入設(shè)備,我想做研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入,但也要做固定資產(chǎn)折舊,請問老師在購入和折舊兩個階段分別應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,是不是: 購入時 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 折舊時 借研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入 貸累計折舊 那固定資產(chǎn)的金額需要先轉(zhuǎn)到研發(fā)支出嗎?還是說直接在研發(fā)支出后面用設(shè)備金額就可以了?我不太明白,請老師解答
如果處置的舊的固定資產(chǎn)只有300,這個300元沒有拿回來,也不開發(fā)票了。直接抵現(xiàn)金來買新的了(就是以舊換新),應(yīng)該怎么做賬呢
郭老師,員工工傷賠償金,我們怎么做賬
公司用國際快遞公司的f抬頭郵寄東西的,如果產(chǎn)生付費情況,怎么做賬
老師,您好,報稅的時候怎么報啊,是財務(wù)軟件直接對接報稅系統(tǒng)嗎,還是自己在電子稅務(wù)局里填表
老師好,3月份收到一張專票借主營業(yè)務(wù)成本9433.96 應(yīng)交稅金進項稅566.03,6月對方紅沖3000,收到一張紅沖的增值稅專票3000元,請問這張發(fā)票會計科目進項稅轉(zhuǎn)出怎么寫?
一般納稅人出租當?shù)氐牟粍赢a(chǎn),預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅嗎?
我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報表,做了7萬多的進項轉(zhuǎn)出,6月份申報25年5月份報表是正常的,現(xiàn)在7月申報6月報表,上期留抵稅額出現(xiàn)負6萬多,是怎么回事?
請問:買香油給的是定額發(fā)票可以嗎
樸老師,在嗎,我們稅務(wù)登記是25年1月17號,是不是今年不用做匯算清繳
請問這里調(diào)整后的凈利潤是多少?
公司搬遷辦公室裝的窗簾、牌匾、掛畫、綠植計入什么會計分錄? 計入管理費用-裝修搬家費,可以嗎?
我的意思是實際價值比買來的遠遠要高,而且舊的固定資產(chǎn)使用年限是按原來的使用年限繼續(xù)做還是按照我們買進來的時候做?
你好;? ?如果這樣的話;? 那你也得按支付的金額來 或者是預(yù)估金額來? 入賬哈? ?
找評估公司評估入賬可以嗎?算了,水平還不如我
?你好1; 是的 ;? ? ? ?就是評估機構(gòu)的金額? 來入賬; 如果你想? ?按照? ?預(yù)估價值來做賬的; 差額 走? ?營業(yè)外收入去 ;? 那你覺得我水平不如你; 那我就不回復(fù)你了。 我是很嚴謹?shù)脑诨貜?fù)你; 是怕你后期? ?涉及稅費的 處理 ;