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老師,我現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題。分公司是2022年2月才注冊的,稅務登記5月份做的。后來分公司跟總公司匯總繳納所得稅,第一次申報所得稅是在7月份。2-3月份總公司轉給分公司25000元,4-6月總公司轉給分公司21000,雙方進入其他應收其他應付。7月份2季度所得稅申報時候,我是總分公司報表加總,然后抵消分錄只是在匯總資產(chǎn)負債表左邊其他應收款和右邊其他應付款各?21000,老師是不是當時2季度應該左右各?46000才對呢?

2022-10-24 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-24 13:06

同學你好 對的 理解正確

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快賬用戶8583 追問 2022-10-24 13:07

老師,那我二季度少減了25000,我能在3季度所得稅申報里面調減25000嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 13:11

同學你好 對的 這樣就不多交了

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快賬用戶8583 追問 2022-10-24 13:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-24 13:17

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 對的 理解正確
2022-10-24
你好,學員,暫估分錄是對的,外購贈送給客戶的進項稅要做轉出,不確認收入
2023-06-17
早上好,我覺得總部會計說得對,外購商品用于送都要確認增值稅的,這樣進項稅也是可以抵扣的,圖中收到發(fā)票的進項稅是咋入賬的啊,收到發(fā)票的分錄沒看到,其他分錄我覺得是對的
2023-06-17
您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-06-18
同學你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應該 借: 庫存商品 這個進項稅額不用轉出,應為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認銷項稅額了
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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