同學(xué)你好 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 這樣
老師,請問一下我們老板接到這么一個公司,4s店銷售摩托車的,人家一直以來都有全職會計的,人家沒交接就走了,公司又設(shè)置了內(nèi)賬,外賬的。我們是接外賬,但是沒有人交接賬本也沒有打印出來。我怎么去區(qū)分哪個是外賬?除了會計憑證啥也沒有。然后人家每個月開票都差不多100萬。進賬票也不懂在哪兒。稅盤也不給我們拿,要去那邊報稅熟悉。9月賬一點也沒有做,人家都走了一個多月了,我們昨天才過去的。這種怎么處理啊?
老師我想問下我們公司的社保費,只有兩個人是報了個稅,發(fā)了工資,交了社保的。其余的沒發(fā)工資,沒報個稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?另外我們7月份開了400多萬的收入票,回來的成本票只有40多萬,我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎?
老師 一家小規(guī)模公司,一直都是零申報,沒做賬,結(jié)果9月份開了120萬的票出去9月份的成本開了30萬進來 老板不想交那么多稅 人家說暫估入庫 這個怎么為什么能這么操作
本單位之前是小規(guī)模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請的時候是選擇次月的1號,就是9月份?,F(xiàn)在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級的那個操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個月又要開票,我現(xiàn)在去開票系統(tǒng)里開票沒有13個點的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
小規(guī)模企業(yè)公司上個季度開了300000萬的票找了10萬的成本票,百分之二點五的企業(yè)所得稅,要交5000啊,為什么才報了兩千多得企業(yè)所得稅,說的還要找費用票,說的都是暫估的,還要找成本票開來抵,代賬公司怎么操作的? 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以,必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個操作交了二千多的稅嗎?當(dāng)月沒有做暫估成本就要交四千多的稅是不, 開始分錄怎么寫,后面取得暫估成本票了分錄怎么寫,實際做賬怎么做的,
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
這個為什么能減少交稅 原理是什么老師
借:庫存商品30 貸:應(yīng)付賬款30 這個怎么能減少交稅 我不懂
同學(xué)你好 因為你減少了所得稅
是怎么減少所得稅 都開票120 成本30 怎么開暫估就減少所得稅 原理是什么 能講講嗎
同學(xué)你好 暫估了成本那你成本就增加了 成本增加利潤不就少了嗎 利潤少了是不是少交所得稅
暫估了成本那你成本就增加了 是暫估其他數(shù)據(jù) 不是30這筆對嗎
同學(xué)你好 對的 成本要按照你這個業(yè)務(wù)的總成本來
但是這個暫估成本 如果寫70萬也可以嗎 萬一這兩個月成本都沒有 那一直掛著嗎 還可以計提工資來增加成本嗎?
同學(xué)你好 這個可以的哦
這個暫估成本 如果寫70萬也可以嗎 萬一這兩個月成本都沒有 那一直掛著嗎
同學(xué)你好 這個要看你這個對應(yīng)的收入實際有多少成本呀 不是隨便亂暫估的
如果年底沒有那么多暫估 是不是年底一定沖回成本 還是要交所得稅 還是能延期明年
同學(xué)你好 匯算清繳的時候如果暫估的還沒沖減就要調(diào)增了
那就是只是緩解當(dāng)月 匯算清繳的時候還是沖回 交所得稅,對嗎老師
同學(xué)你好 對的 是這樣的