你好 是的是 這樣操作的?
老師您好,采購合同定的是968萬,但實際交貨只有63萬,那我再申報印花稅的時候,是按照合同金額還是,按照實際發(fā)生業(yè)務(wù)的金額來申報?
老師您好!我們公司一直沒有申報印花稅,購銷合同的印花稅按什么申報?
老師好,印花稅按季申報,在簽訂的購銷合同,實際業(yè)務(wù)未在本季度完成,這個印花稅申報一定要在本季度申報還是可以在交易實際完成在申報呢
老師好,印花稅申報,我們沒有合同,按實際的業(yè)務(wù)申報可以嗎?
老師你好,我們公司2021年的財產(chǎn)租賃、運輸合同印花稅沒有申報,可以在2022年12月申報嗎?這兩個印花稅我們是按年申報的
老師,如何把一個文件多個表格的同一單元格數(shù)字求和,前提是每個表格的這單元格含有簡單加減公式的數(shù)字
請問如果個人名下的非住宅出租給個體工商戶的酒店運營,且該酒店法人系該個人兒子,請問這個房產(chǎn)稅到底應(yīng)該怎么交?誰來交?
老師中級實物委托代銷是哪章學(xué)的內(nèi)容
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補申報了,收入為0,二季度對賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來,所以,增值稅就沒做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財務(wù)報表我要怎么做,還請老師指點一下,特別著急,謝謝!
老師,請教一個問題 怎么判定我公司今年屬不屬于小微企業(yè)
我6月份的工資大概在7000左右,但是個稅給我扣了600多。5月份的工資是9000多,個稅也就扣了69左右,那我6月份的是不是給我核算錯了呀?
請問一家酒店,身份是個體工商戶,租了幾個人一起買下的樓房運營酒店,請問這個房產(chǎn)稅究竟應(yīng)該是這幾個人繳納還是酒店繳納?我認為應(yīng)該是這幾個人出租給酒店,他們繳納!為何當?shù)囟悇?wù)局要求酒店繳納房產(chǎn)稅?他們只是承租方??!不明白,請教老師
老師,銷售貨品,倉儲服務(wù)費,貨車保險,還有商超服務(wù)費,按買賣合同申報嗎
你好? 不是 按各自的合同 發(fā)你稅率表
老師,商超服務(wù)費,按哪個稅率交印花稅?
你好,這個不需要交印花稅。
這是我開出去的發(fā)票,是實際發(fā)生的,老師我不懂,倉儲費和財產(chǎn)保險是需要交的是嗎?
你好 是要交的 列舉的發(fā)生就交??
商超服務(wù)費算在哪個稅目里申報呢
你好,這個不需要交印花稅。因為沒有列舉。
列舉是什么意思?老師
就是印花稅的稅目表上,列舉列舉的。
就是這個表上沒有的就可以不交印花稅是嗎
你好,是的,那上面那是老的我發(fā)給。你好,是的,那上面那是老的,我發(fā)給你最新的。你好,是的,那上面那是老的,我發(fā)給你最新的。
謝謝老師耐心講解
老師,進項和銷項都需要繳納印花稅對嗎?需要分筆,分客戶,分供應(yīng)商的錄入稅源信息嗎?
你好,稅源采集時要分開的,有提示,你按提示填寫就對了。