1借應(yīng)收賬款678000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅78000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000 貸庫(kù)存商品400000
老師,麻煩解答一下這道題,要詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程
注冊(cè)會(huì)計(jì)師財(cái)管,這道題怎么解答呢,麻煩老師把計(jì)算過(guò)程講解一下,謝謝!
問(wèn)題如下兩張圖,兩張圖?。?!麻煩老師詳細(xì)解答一下計(jì)算過(guò)程
excel的會(huì)計(jì)應(yīng)用題,麻煩老師解答一下過(guò)程與答案
麻煩老師解答一下稅務(wù)會(huì)計(jì)這兩個(gè)題如何計(jì)算,求解要過(guò)程
老師,專利代理費(fèi)要交印花稅嗎?油費(fèi)要交印花稅?去超買(mǎi)的給員工發(fā)的福利費(fèi)要交印花稅嗎?
老師調(diào)匯算清繳表里的成本,補(bǔ)稅,這種情況調(diào)賬是在今年調(diào)還是去年調(diào)完以后重新修改財(cái)報(bào)和第4季度的所得稅報(bào)表。
今年補(bǔ)繳23年增值稅,怎么記會(huì)計(jì)分錄呀?
不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,只負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,要承擔(dān)什么責(zé)任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時(shí)提示不平,損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額0十本年利潤(rùn)科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費(fèi)用類的科目數(shù)據(jù)放在貸方,但不知道接下來(lái)怎么處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下公司掛賬了一百萬(wàn)的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為無(wú)票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶里扣的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入服務(wù)費(fèi)還是手續(xù)費(fèi)呢
老師你好!文化建設(shè)費(fèi)的計(jì)稅銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個(gè)體戶的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點(diǎn)就說(shuō)是真實(shí)的業(yè)務(wù)
新學(xué)金蝶EAS很不會(huì)怎么辦,好幾個(gè)步驟容易弄混
2借銀行存款226 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅26 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120 貸庫(kù)存商品120 借稅金及附加50 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅50
借庫(kù)存商品200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅26 貸銀行存款226 借銀行存款293.8 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅32.5 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 貸庫(kù)存商品200 借稅金及附加25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅25