您好,可以自己直接用專票報(bào)銷即可
老師,您好!我上個(gè)月去代開了一張專票,預(yù)繳了稅費(fèi)(個(gè)人墊付回來再報(bào)銷),報(bào)銷的時(shí)候是從老板的私戶出的,然后這個(gè)代開的票收入是回到對(duì)公賬戶,想問一下怎么做賬
老師,我們是一家代理營(yíng)銷公司,幫某房地產(chǎn)公司代理銷售房產(chǎn),現(xiàn)在推出一個(gè)代付首付的活動(dòng),就是我們用帳外資金先墊付客戶首付款,然后客戶付了首付給開發(fā)商之后,開發(fā)商再通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給我們,同時(shí)讓我們開具中介費(fèi)的專票給他,麻煩老師幫忙分析一下這個(gè)事情
老師,請(qǐng)問一下我客戶的車報(bào)保險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)錢進(jìn)進(jìn)我們公司的公戶,我們要開票給客戶拿去報(bào)銷報(bào)銷的,然后客戶不需要發(fā)票了,保險(xiǎn)公司那邊也給我們打錢了。我們出了配件,收款了,對(duì)方不要發(fā)票 前臺(tái)也就不開發(fā)票,我們是一般納稅人。怎么做分錄吖?借銀行存款 貸啥
老師,請(qǐng)問下,我之前基本戶沒開的時(shí)候幫公司買了一臺(tái)叉車,我自己墊付的錢,現(xiàn)在開票資料出來了,我怎么報(bào)銷?對(duì)方開 的是專用發(fā)票。要不要走對(duì)公然后再給我私下退回我墊付的款項(xiàng),還是直接給我報(bào)銷,我用專票報(bào)銷。
老師,我們公司購(gòu)買了桌子,對(duì)方給我們公司開具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報(bào)銷,不走公戶報(bào)銷,但是對(duì)方又給我們公司開了發(fā)票,那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我需不需要計(jì)入成本呢
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對(duì)方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請(qǐng)問工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
開專票不用走對(duì)公???
您好,自己?jiǎn)T工報(bào)銷也是可以的呢
好的,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。