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老師好!請問因為增值稅申報表上銷售額填金額,于下個月更正申報,并補(bǔ)繳了稅款及滯納金,請問如何做分錄?

2022-10-21 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 19:46

借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款。

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快賬用戶2094 追問 2022-10-21 19:48

老師,補(bǔ)繳的增值稅不需要計提嗎?直接繳納不可以吧

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齊紅老師 解答 2022-10-21 19:53

你好,什么原因需要補(bǔ)交你賬上的收入做得對不對?

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齊紅老師 解答 2022-10-21 19:54

你賬上做的是正確的話,你應(yīng)該會有一個應(yīng)交稅費,在貸方有余額。

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快賬用戶2094 追問 2022-10-21 20:14

是填報增值稅申報表的時候,少填了,賬上的收入不少

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齊紅老師 解答 2022-10-21 20:15

那你的應(yīng)交稅費就應(yīng)該有一個貸方余額,你再查一下吧。

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快賬用戶2094 追問 2022-10-21 20:16

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-21 20:18

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款。
2022-10-21
借:成本費用類科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2021-01-11
同學(xué)你好,更正申報就體現(xiàn)在你更正當(dāng)月的申報表了呢
2023-12-12
你好,是少做了收入的嗎?
2022-08-12
你好,這個填寫的是2020年度的,如果補(bǔ)繳2020年增值稅和附加稅,還有滯納金做賬了21年,是不用加這一部分的
2021-05-11
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