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老師好!請問因為增值稅申報表上銷售額填金額,于下個月更正申報,并補繳了稅款及滯納金,請問如何做分錄?

2022-10-21 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-21 19:46

借應交稅費、未交增值稅 貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款 借稅金及附加貸應交稅費 借應交稅費附加稅貸銀行存款。

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快賬用戶2094 追問 2022-10-21 19:48

老師,補繳的增值稅不需要計提嗎?直接繳納不可以吧

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齊紅老師 解答 2022-10-21 19:53

你好,什么原因需要補交你賬上的收入做得對不對?

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齊紅老師 解答 2022-10-21 19:54

你賬上做的是正確的話,你應該會有一個應交稅費,在貸方有余額。

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快賬用戶2094 追問 2022-10-21 20:14

是填報增值稅申報表的時候,少填了,賬上的收入不少

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齊紅老師 解答 2022-10-21 20:15

那你的應交稅費就應該有一個貸方余額,你再查一下吧。

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快賬用戶2094 追問 2022-10-21 20:16

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-21 20:18

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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