你好,最好有個(gè)人支付的截圖。
老師就是如果報(bào)銷金額小于發(fā)票金額,主要有的事對(duì)方不好開發(fā)票用別的發(fā)票抵的,然后金額不對(duì)等,但是小于發(fā)票金額,這個(gè)的話報(bào)銷金額和發(fā)票金額的差額需要入帳嗎,還是直接入帳報(bào)銷金額就好了呢
老師,稅務(wù)局要來查我司20年的賬。去年的采購銷售都沒有合同!現(xiàn)在需要補(bǔ)合同! 請(qǐng)問是按我司付款金額寫合同?還是按發(fā)票金額寫合同?每家付款金額和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額不一致!
老師,下午好!因?yàn)槲宜镜挠』ǘ惖纳陥?bào)一直以為都只報(bào)銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補(bǔ)稅,我想問一下就是印花稅購銷合同申請(qǐng)的依據(jù)是什么:不含稅銷項(xiàng)發(fā)票金額+不含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額=申報(bào)金額嗎?(需不需要電費(fèi)專用發(fā)票金額除扣出來了)。我現(xiàn)在是想問印花稅購銷合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票+銷項(xiàng)發(fā)票含稅申報(bào)呢?盼復(fù)!
老師,您好,費(fèi)用報(bào)銷過程中是不是只要報(bào)銷金額和發(fā)票金額一致就沒問題了,還需要付款截圖嗎
老師你好,小金額的員工報(bào)銷沒有發(fā)票只有行程單22年做了費(fèi)用,還有不是公司抬頭費(fèi)用票也是小金額的也做了費(fèi)用這兩個(gè)情況,我現(xiàn)在做22年匯繳需要調(diào)增嗎?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
給紅十字會(huì)捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個(gè)人都發(fā)一下
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)會(huì)計(jì)科目是核算什么的?
老師:請(qǐng)問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個(gè)月打了3次累計(jì)30萬(備注了借款),后面可能還會(huì)繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長期待攤的租金是當(dāng)月計(jì)提,次月攤銷嗎?
老師,同時(shí)出口2單貨物 (不是同一個(gè)收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購發(fā)本月要開進(jìn)來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報(bào)增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價(jià)值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個(gè)我賬
為什么呢,老師,我們大多數(shù)員工報(bào)銷金額和發(fā)票都是一樣的,這樣都給報(bào)銷了
那你怎么能證明是實(shí)際業(yè)務(wù)?
是的喔,難道還會(huì)出現(xiàn)支付金額和發(fā)票金額不一致的情況嗎
會(huì)的,他多開了發(fā)票。
是不是還有活動(dòng)、促銷、折扣這種情況會(huì)導(dǎo)致實(shí)際支付的小于開票金額
是的是的,是這么做的。