同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師好!請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商的貨款賬單還沒(méi)出得來(lái)給我們,我們這邊又急著算成本,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)暫估數(shù)據(jù)做著先,有這樣的嗎?我只知道數(shù)據(jù)準(zhǔn)確發(fā)票未到才是做暫估,數(shù)據(jù)不確定能暫估嗎?暫估了后面還不是一樣要改回來(lái)不是更麻煩嗎
老師,有一筆這樣的款:以前年度從公戶上打了一筆款給老板,記的是老板的其他應(yīng)收款,老板將這筆錢(qián)借給了別人(對(duì)方賬戶不清楚是公還是私戶),現(xiàn)在是人家還款了,是直接公對(duì)公轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)款可以沖老板的其他應(yīng)收款嗎
老師請(qǐng)問(wèn),公戶轉(zhuǎn)給老板付款的錢(qián) 發(fā)票還沒(méi)收回來(lái) 這樣可以先暫估嗎
公司做工程的,之前加油暫估了,后來(lái)老板不給開(kāi)發(fā)票,能沖紅暫估成本嗎?付的款用現(xiàn)金付的,也沖回可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,公戶里沒(méi)錢(qián),法人轉(zhuǎn)入了款項(xiàng)用來(lái)支付貨款,這樣可以嗎?
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
我們直營(yíng)店的收入沒(méi)有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開(kāi)?。?/p>
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請(qǐng)問(wèn)電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬(wàn)分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬(wàn),A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報(bào)金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬(wàn)分之三 還是萬(wàn)分之五
付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊(cè)資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊(cè)資金的萬(wàn)分之五再減半征收?
公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎,開(kāi)票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動(dòng)都需要氮?dú)?,那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時(shí)每個(gè)月都交40萬(wàn)左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,因?yàn)殚_(kāi)勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開(kāi),勞務(wù)公司自己也沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒悾投嚅_(kāi)了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開(kāi)來(lái)是減少了增值稅,但同時(shí)材料成本也多了,材料暫時(shí)入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)虧損上百萬(wàn),不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)有什么好辦法處理不?
老師就是9月底公戶有余額和利潤(rùn)有關(guān)系嗎
同學(xué),你好 沒(méi)有關(guān)系的
那老師 我們對(duì)暫時(shí)發(fā)票拿不回來(lái)的做暫估的,是不是只能做從對(duì)公戶里已經(jīng)付出去的款
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的感謝老師
招待費(fèi)也可以暫估嗎 老師 就是有一部分招待費(fèi)發(fā)票開(kāi)在10月份了 沒(méi)開(kāi)在9月
同學(xué),你好 這個(gè)可以的
意思就是 我先把已開(kāi)票的那部分計(jì)費(fèi)用 剩下的先暫估 然后10月在紅沖 然后計(jì)費(fèi)用
是這樣嗎老師
同學(xué),你好 是這樣的
那暫估的分錄應(yīng)該怎么做呢老師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:銀行存款