同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

老師好!請問供應(yīng)商的貨款賬單還沒出得來給我們,我們這邊又急著算成本,領(lǐng)導(dǎo)說暫估數(shù)據(jù)做著先,有這樣的嗎?我只知道數(shù)據(jù)準(zhǔn)確發(fā)票未到才是做暫估,數(shù)據(jù)不確定能暫估嗎?暫估了后面還不是一樣要改回來不是更麻煩嗎
老師,有一筆這樣的款:以前年度從公戶上打了一筆款給老板,記的是老板的其他應(yīng)收款,老板將這筆錢借給了別人(對方賬戶不清楚是公還是私戶),現(xiàn)在是人家還款了,是直接公對公轉(zhuǎn)過來的,請問這個(gè)款可以沖老板的其他應(yīng)收款嗎
老師請問,公戶轉(zhuǎn)給老板付款的錢 發(fā)票還沒收回來 這樣可以先暫估嗎
公司做工程的,之前加油暫估了,后來老板不給開發(fā)票,能沖紅暫估成本嗎?付的款用現(xiàn)金付的,也沖回可以嗎
請問老師,公戶里沒錢,法人轉(zhuǎn)入了款項(xiàng)用來支付貨款,這樣可以嗎?
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個(gè)問題,有個(gè)分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?


老師就是9月底公戶有余額和利潤有關(guān)系嗎
同學(xué),你好 沒有關(guān)系的
那老師 我們對暫時(shí)發(fā)票拿不回來的做暫估的,是不是只能做從對公戶里已經(jīng)付出去的款
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的感謝老師
招待費(fèi)也可以暫估嗎 老師 就是有一部分招待費(fèi)發(fā)票開在10月份了 沒開在9月
同學(xué),你好 這個(gè)可以的
意思就是 我先把已開票的那部分計(jì)費(fèi)用 剩下的先暫估 然后10月在紅沖 然后計(jì)費(fèi)用
是這樣嗎老師
同學(xué),你好 是這樣的
那暫估的分錄應(yīng)該怎么做呢老師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:銀行存款