同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師好!請問供應(yīng)商的貨款賬單還沒出得來給我們,我們這邊又急著算成本,領(lǐng)導(dǎo)說暫估數(shù)據(jù)做著先,有這樣的嗎?我只知道數(shù)據(jù)準(zhǔn)確發(fā)票未到才是做暫估,數(shù)據(jù)不確定能暫估嗎?暫估了后面還不是一樣要改回來不是更麻煩嗎
老師,有一筆這樣的款:以前年度從公戶上打了一筆款給老板,記的是老板的其他應(yīng)收款,老板將這筆錢借給了別人(對方賬戶不清楚是公還是私戶),現(xiàn)在是人家還款了,是直接公對公轉(zhuǎn)過來的,請問這個款可以沖老板的其他應(yīng)收款嗎
老師請問,公戶轉(zhuǎn)給老板付款的錢 發(fā)票還沒收回來 這樣可以先暫估嗎
公司做工程的,之前加油暫估了,后來老板不給開發(fā)票,能沖紅暫估成本嗎?付的款用現(xiàn)金付的,也沖回可以嗎
請問老師,公戶里沒錢,法人轉(zhuǎn)入了款項用來支付貨款,這樣可以嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師就是9月底公戶有余額和利潤有關(guān)系嗎
同學(xué),你好 沒有關(guān)系的
那老師 我們對暫時發(fā)票拿不回來的做暫估的,是不是只能做從對公戶里已經(jīng)付出去的款
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的感謝老師
招待費也可以暫估嗎 老師 就是有一部分招待費發(fā)票開在10月份了 沒開在9月
同學(xué),你好 這個可以的
意思就是 我先把已開票的那部分計費用 剩下的先暫估 然后10月在紅沖 然后計費用
是這樣嗎老師
同學(xué),你好 是這樣的
那暫估的分錄應(yīng)該怎么做呢老師
同學(xué),你好 借:管理費用-暫估 貸:銀行存款