你好,你們現(xiàn)在收到了貨物嗎?
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫(kù)管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫(kù)存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫(kù)嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫(kù)存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫(kù)管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫(kù)存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫(kù)嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫(kù)存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫(kù)存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會(huì)暫估入庫(kù),暫估出庫(kù),后面票來了,再?zèng)_回按票來,我那天看一個(gè)憑證,我看明白為啥?是我們采購(gòu)單位票來了申請(qǐng)我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫(kù)的,這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證,他這個(gè)暫估入庫(kù),之前的憑證還有之后,既這個(gè)從采購(gòu),暫估入庫(kù),到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
問題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫(kù)存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來啊?按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
老師好,我們公司用的是u9,采購(gòu)原材料,發(fā)票沒來的時(shí)候,是先做的應(yīng)付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個(gè)發(fā)票正確的應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在有一個(gè)問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時(shí)候,倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)已經(jīng)把這個(gè)領(lǐng)料了,那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會(huì)有問題了,請(qǐng)問這種情況都是怎么處理呢
計(jì)提工資,繳納了個(gè)稅,工資沒發(fā),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
你好,現(xiàn)在員工入離職勞動(dòng)關(guān)系備案系統(tǒng)在哪里啊
老師,善意取得的不當(dāng)?shù)美呀?jīng)轉(zhuǎn)給第三人,還要承擔(dān)什么責(zé)任嗎
計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬9900 應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅100 繳納個(gè)人所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅100 貸:銀行存款100 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬9900 貸:銀行存款9900 這樣做賬務(wù)處理分錄正確嗎?工資不準(zhǔn)時(shí)發(fā)放 貸:銀行存款100
幫寫一筆計(jì)提工資,但沒發(fā)放,每月又代扣代繳了個(gè)人所得稅的詳細(xì)分錄
公司把土地賣了,怎么申報(bào)繳納土地增值稅
這是第幾章內(nèi)容?感覺沒學(xué)到這塊
公司出售土地,繳納的印花稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,可以享受減半政策嗎
課程的有效期多久呢?
老師你好,我是一般納稅人,稅務(wù)局讓我們自查補(bǔ)23和24年的未開發(fā)票收入,我現(xiàn)在補(bǔ)了,想問一下這個(gè)賬是做到25年嗎分錄怎樣寫
只要收到了貨物,對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票,你就可以暫估的。
收到貨了,不是發(fā)票的問題,是數(shù)據(jù)的問題,他們說數(shù)據(jù)給不了那么快,但當(dāng)月也能給,問題我們現(xiàn)在要對(duì)賬然后算成本,就怕萬(wàn)一算好了成本最后又說采購(gòu)數(shù)據(jù)不對(duì),所以都是對(duì)過賬才去算成本的
漢沽本來就是不準(zhǔn)確的,只要不超過你的收入就可以。
暫估本來它就是不準(zhǔn)確的,你沒必要要求準(zhǔn)確了。
收到貨了,怎么不是發(fā)票的問題?收到貨了沒有,發(fā)票就應(yīng)該做入庫(kù)
是成本老師,成本可以不準(zhǔn)確嗎?
可以的,只要匯算清交是一個(gè)準(zhǔn)確的就可以。