您好 企業(yè)所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 請問印花稅,附加稅是通過稅金及附加科目計提的嗎 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅還是先計提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?期末還用把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里嗎
老師,所得稅費用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧
印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
企業(yè)所得稅要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧,印花稅,附加稅要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎,增值稅要交稅也不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
為什么應(yīng)交增值稅不能納于公司費用,不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方,總感覺增值稅也是公司的開支呀,而附加稅,印花稅納于稅金及附加科目,年末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方
期初應(yīng)收賬款負數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報銷嗎,如果能報銷,作為什么費用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
一般納稅人,附加稅是通過主營業(yè)務(wù)稅金及附加
?稅金及附加科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 那月末的時候增值稅需要寫分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
附加稅減半征收,減少的部分要做營業(yè)外收入嗎,賬上計提直接以減半的計提可以嗎
按照減半征收后的金額計提就好了
9月份我看扣款記錄,9月份的銀行流水8月份增值稅不知道為什么會扣兩條記錄
那跟賬上的應(yīng)交增值稅相符嗎
多了一條,之前的財務(wù)賬上沒有計提
跟賬上的需要繳納的金額相符嗎 有申報表嗎 可以看出來嗎
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候,有些費用項目少結(jié)轉(zhuǎn)了會怎么樣
就是費用類科目期末還有余額 對么
是的,期末費用類還有余額,系統(tǒng)上賬應(yīng)該做不了吧
系統(tǒng)上賬結(jié)不了
費用類有余額不行的 就是結(jié)轉(zhuǎn)了 資產(chǎn)負債表也不會平