?你好;? ? 這個(gè)是你們差額在征稅嗎 ;? 看是不是你們? ?紅沖成本的數(shù)據(jù)? ?
老師,勞務(wù)派遣公司差額征收,給對(duì)方開(kāi)票的時(shí)候工資社保部分開(kāi)普票,勞務(wù)費(fèi)部分開(kāi)專(zhuān)票。分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發(fā)的,那這里的應(yīng)收賬款豈不是有問(wèn)題?用人單位發(fā)工資的,正確的分錄是怎樣的呀?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 這筆分錄是什么意思?
老師,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅(紅字)是什么意思勞務(wù)派遣行業(yè)
小規(guī)模上個(gè)季度開(kāi)的專(zhuān)票,已經(jīng)交增值稅,這個(gè)季度又要沖紅分錄是:交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。沖紅時(shí),借:應(yīng)收(紅字),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交增值稅(紅字嗎),為什么我的賬不平呢,老師
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
就是紅沖成本的數(shù)據(jù),我沒(méi)看明白這個(gè)分錄
?你好; 意思就是可能你之前成本和稅費(fèi)? 多 做了。? ?沖 了成本和稅額??
老師,你看就是這張憑證我沒(méi)看明白什么意思
做了一個(gè)沖銷(xiāo)稅金的憑證。
這個(gè)不對(duì)哦; 差額征稅;? 你發(fā)票欄要備注差額字樣的;? 你發(fā)票是不是開(kāi)錯(cuò)了? ?
老師,您看這個(gè)抵減的增值稅稅額和沖銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么意思?
老師,您看一下那個(gè)抵減增值稅和減少營(yíng)業(yè)成本是什么意思
老師,學(xué)堂這個(gè)是社保開(kāi)了一張發(fā)票,剩余的開(kāi)了一張專(zhuān)票
老師,您看這個(gè)我沒(méi)看懂是什么意思?
?你好;? ? 這個(gè) 要看你之前怎么做分錄的 ;? 看下之實(shí)操里面怎么寫(xiě)分錄的? ?
老師,什么意思,沒(méi)聽(tīng)明白
老師,那個(gè)抵減增值稅,和沖減營(yíng)業(yè)成本是什么意思?
?正常是比如 差額征稅的會(huì)計(jì)分錄 1、企業(yè)按規(guī)定相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷(xiāo)售額的賬務(wù)處理 (1)按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷(xiāo)售額的,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/工程施工 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 (2)待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),按照允許抵扣的稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/工程施工?? ?
老師,這個(gè)發(fā)票不是差額征稅的企業(yè)開(kāi)嗎?為什么還有允許抵扣的稅額
第二個(gè)不明白
你好; 正常是差額來(lái)的; 你這個(gè)發(fā)票開(kāi)的不對(duì)哦; 正常差額 發(fā)票欄要備注 差額字樣的??
我明白了,老師
不客氣的; 幫到你就好? ?