你好購入的成本 成本增加 簡易計稅抵扣貸方 差額交稅
請教您個問題,我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 5 主營業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎? 還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸:銀行存款
是這樣的我想問一下,我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 5 主營業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎? 還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸:銀行存款
老師我想問一下,你幫我看看。我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 5 主營業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎?還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸:銀行存款
1、借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 實際支付簡易征收的稅費(fèi)時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易征收, 貸:銀行存款。 2、借:應(yīng)收賬款等, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡易征收。 實際支付簡易征收的稅費(fèi)時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡易征收, 貸:銀行存款。 3、借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實際支付簡易征收的稅費(fèi)時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款。 請問這哪個是對的?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 這筆分錄是什么意思?
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進(jìn)來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
老師,可以舉個例子嗎?我看不太懂
你好,你的收入是100,你的成本是80, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅,80/1.03*3% 貸銀行存款,80 借銀行存款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅。100/1.03*3% 增值稅 交稅就等于20/1.03*3%