你好,同學(xué) 6000屬于低價(jià)轉(zhuǎn)讓不公允,所以按15000
甲企業(yè)2021年6月份銷售摩托車20輛,每輛銷售價(jià)5 000元(不含向購(gòu)買方收取的增值稅)。貨款尚未收到,每輛摩托車成本3 000元,適用的增值稅率為13%,消費(fèi)稅率為10%。 該企業(yè)銷售摩托車時(shí),根據(jù)增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)、產(chǎn)成品出庫(kù)單、銷售成本計(jì)算表、消費(fèi)稅計(jì)算表編制如下會(huì)計(jì)分錄:(提示:本題適用從價(jià)計(jì)征消費(fèi)稅,消費(fèi)稅通過(guò)營(yíng)業(yè)稅金及附加核算、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本)
為什么(1)中其余20輛不是沒(méi)收到代銷清單嗎?也要計(jì)算銷項(xiàng)嗎?(3)中將摩托車作為員工福利使用,不用計(jì)算增值稅銷項(xiàng)嗎?(4)中將摩托銷售給本廠職工,也不用計(jì)算銷項(xiàng)的嗎?
(4)中題目給的銷售給員工的摩托車含稅定價(jià)是6000,為什么不用6000計(jì)算消費(fèi)稅,要用15000計(jì)算消費(fèi)稅?
2.某摩托車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅般納稅人,2002年3月份相關(guān)業(yè)務(wù)如下,12年3月8日向某大型商場(chǎng)銷售摩托車一批開(kāi)具普通發(fā)票,取得不含增值稅銷售額500萬(wàn)元,增值稅額65萬(wàn)元;.萬(wàn)元;。(2)02年3月12日2,向某單位銷售摩托車一批,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額113萬(wàn)元(3)2022年3月17日,將生產(chǎn)的摩托車50輛用作職工福利(無(wú)同類銷售價(jià)格),糜托車的成本9萬(wàn)元:,(4)2022年3月期間,將生產(chǎn)的摩托車100輛,以每輛出廠價(jià)12000元(不含增值稅)給自設(shè)非獨(dú)立核算的門市部,門市部又以每輛16950元(含增值稅)全部售出給消費(fèi)者。另外,2月份采取賒銷方式向菜車行銷售摩托車,不含稅銷售額150萬(wàn)元,合同約定當(dāng)月15日付款,由于車行資金周轉(zhuǎn)困難,2月實(shí)際收到100萬(wàn)元,3月份收到50萬(wàn)元。假定摩托車的氣缸容量均在250毫開(kāi)以上,適用消費(fèi)稅稅率10%,摩托車的全國(guó)平均成本利潤(rùn)率是6%)。要求:(1)計(jì)算3月8日、12日銷售摩托車應(yīng)納消費(fèi)祝計(jì)稅依據(jù)銷售額(2)計(jì)算摩托車用作職工福利應(yīng)納消費(fèi)權(quán)計(jì)稅依據(jù)銷售額:(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)納消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)銷售額
消費(fèi)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算。某企業(yè)為增值稅一般納稅人。20××年10月,該企業(yè)銷售自產(chǎn)摩托車2000輛,每臺(tái)售價(jià)為5000元(不含增值稅)。已知摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%3.要求:計(jì)算該企業(yè)10月份應(yīng)納消費(fèi)稅額。
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開(kāi)票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
那為什么是同樣一道題,這里計(jì)算增值稅的時(shí)候,沒(méi)有用公允15000,而是用實(shí)際銷售價(jià)6000呢?
考試的時(shí)候,如果題目說(shuō)了低價(jià)銷售,那么按15000計(jì)算 如果沒(méi)說(shuō)按6000
還是沒(méi)懂,這道題計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)用的15000計(jì)算,計(jì)算增值稅時(shí)用的6000計(jì)算,有這樣的規(guī)定嗎…
沒(méi)有,是統(tǒng)一的,答案給錯(cuò)了