你好,不需要的,你去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
請(qǐng)問:房開企業(yè) 1、收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,2、符合已簽約已齊款就結(jié)轉(zhuǎn)收入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(這個(gè)銷項(xiàng)并不是真正開出發(fā)票的稅額),申報(bào)表里顯示的銷項(xiàng)稅額是在開票系統(tǒng)里的導(dǎo)出的。因?yàn)橹耙恢笔穷A(yù)繳增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不夠抵要交增值稅了,就想問下,這時(shí)候待抵扣可不可以直接放到:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師,想問一下,就是稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了以前的留底進(jìn)項(xiàng)票,但最近才發(fā)現(xiàn)這些進(jìn)項(xiàng)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都不見了,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吖?之后補(bǔ)繳增值稅和滯納金吖
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額。老師,請(qǐng)問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額之后待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會(huì)導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬,但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問,匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬請(qǐng)別的公司開發(fā)的軟件 但是沒有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
你好,老師,我報(bào)2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,累計(jì)折舊有一部分是補(bǔ)計(jì)提的以前年度的折舊,這個(gè)需要怎么報(bào)了
但這是好久之前的留底了幾年前的了是17,18,19,20,21的了
你好,也可以的啊,只要你能聯(lián)系到銷售方就可以。