看一下你減免政策有沒有選擇上填寫這個兩個表是對的?
小規(guī)模納稅人季度45萬是免增值稅的,這個免稅銷售收入填在增值稅申報的那張主表哪一行
季度銷售40萬,開具了40萬普票,符合小微企業(yè),需要填寫到小規(guī)模納稅人申報表中的免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額嗎?正常不超45萬也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
# 提問 #小規(guī)模季超45萬了 季報增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報表 就行了?但在增值稅申報表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對的?
# 提問 #小規(guī)模季超45萬了 季報增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報表 就行了?但在增值稅申報表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對的?
請教老師,小規(guī)模納稅人,22年第四季度的收入未超過45萬,增值稅申報表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額,還是第12行—其他免稅銷售額?如果填在第10行,還需要填增值稅減免稅申報明細表嗎?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
但是增值稅表中本期免稅額沒數(shù)據(jù)?這對不?
您需要填寫減免表,把減免代表選擇上,這樣會帶出來數(shù)據(jù)。
就是最后不用交稅款,這樣就正確了。
也不用交 但就是沒帶出本期免稅數(shù)
那你試一下申報能通過沒有提示不交稅款,你能申報成功就行。
能申報 就是沒帶出免稅額
你好? 正常能申報就行??