您好,是對(duì)的,因?yàn)楝F(xiàn)在免稅是超過(guò)45萬(wàn)也免
小規(guī)模納稅人季度45萬(wàn)是免增值稅的,這個(gè)免稅銷售收入填在增值稅申報(bào)的那張主表哪一行
季度銷售40萬(wàn),開具了40萬(wàn)普票,符合小微企業(yè),需要填寫到小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額嗎?正常不超45萬(wàn)也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
# 提問(wèn) #小規(guī)模季超45萬(wàn)了 季報(bào)增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報(bào)表 就行了?但在增值稅申報(bào)表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對(duì)的?
# 提問(wèn) #小規(guī)模季超45萬(wàn)了 季報(bào)增值稅填在其他免稅銷售額 再填增值稅免稅申報(bào)表 就行了?但在增值稅申報(bào)表中帶不出本期免稅額 這是正常?是對(duì)的?
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,22年第四季度的收入未超過(guò)45萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額,還是第12行—其他免稅銷售額?如果填在第10行,還需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
那本期免稅額帶不出數(shù) 這對(duì)不?
您好,這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的,申報(bào)表現(xiàn)在只要不超過(guò)500萬(wàn),你就不用交稅