你好,系統(tǒng)是自動(dòng)計(jì)算的修改不了,只能去前臺(tái)申報(bào)
老師我們是小規(guī)模公司,我們9月份去稅務(wù)局代開專票,自己在家也開普票的,代開專票是開了好多張10萬的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,附列資料的含稅銷售額,系統(tǒng)算出來的不含稅銷售額與實(shí)際的差2分錢怎么辦呢
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候,開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額*0.13后計(jì)算的稅額和開票系統(tǒng)打印出來的統(tǒng)計(jì)的稅額有幾分的差異,這種我填寫納稅申報(bào)的時(shí)候銷售額一填寫后,稅額系統(tǒng)自動(dòng)就按13%生成了,這樣我還需要安開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)里面的實(shí)際稅額進(jìn)行修改嗎?
老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實(shí)際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)也直接按百分三減按百分之一申報(bào)了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
小規(guī)模納稅人,今年4月份開具了一張稅率1%的專用發(fā)票,7月份紅沖,按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報(bào)表中,系統(tǒng)自動(dòng)按照3%稅率計(jì)稅。即:紅沖未稅金額9900.99×0.03,實(shí)際是9900.99×0.01。申報(bào)表和開票軟件金額相差198.02,這種情況怎么辦?
小規(guī)模開專票的實(shí)際稅額,和系統(tǒng)算,相差2分錢,申報(bào)表中按照系統(tǒng)算,怎樣才能修改
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?