你好,學(xué)員,計(jì)入財務(wù)費(fèi)用或者營業(yè)外收支的
老師,我們應(yīng)繳納的增值稅比稅務(wù)局實(shí)際扣的多了一分錢,那這種情況我怎么計(jì)提,怎么做賬務(wù)處理
老師,我們應(yīng)繳納的增值稅比稅務(wù)局實(shí)際扣的多了一分錢,那這種情況我怎么計(jì)提,怎么做賬務(wù)處理
老師,繳納稅款的時候發(fā)現(xiàn)比計(jì)提的多一分錢怎么處理
老師,我發(fā)現(xiàn)7月繳納增值稅的時候,和我計(jì)提的不一樣,實(shí)際繳納的多了6分錢,怎么處理呢
老師,請問下繳納上期的所得稅比計(jì)提的多2分錢,這個怎么處理?
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個別的會有收取早餐費(fèi),這個時候設(shè)立會計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
明明是哪個數(shù),但是申報的時候就是要多一分錢 這怎么回事呢
具體憑證需要怎么做,增值稅
可以的,老師給你寫一下分錄的
具體按照下面的,學(xué)員
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 財務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款