季度初加上季末除以2
老師麻煩幫忙解答一下這個(gè)題 要求編制2019年度甲公司與乙公司內(nèi)部交易抵消的會(huì)計(jì)分錄。 答案中這個(gè)貸:資產(chǎn)減值損失不太理解,我記得靳老師講的是用信用減值損失科目 還有少數(shù)股東損益這個(gè)數(shù)據(jù)不知道哪兒來(lái)的,麻煩老師給解答一下。謝謝。
老師,這題的發(fā)行在外限制性股票2*15年加權(quán)平均數(shù),這里看不太懂,麻煩幫忙解釋一下,謝謝! 如果離職的30名管理人員,是11/30離職的,也就是說(shuō)參與計(jì)算股數(shù)的時(shí)間權(quán)數(shù)只有一個(gè)月31天,,,那公式是否應(yīng)該為,600*100*(364/365)+(600-30)*100*(31/365),,,這樣理解對(duì)嗎?
老師你好,我問(wèn)的問(wèn)題是,為什么我算出來(lái)的數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額平均值不一樣,他填的是163.1w,我算的是324.74w。 我問(wèn)會(huì)計(jì)要了2019年1-12月的資產(chǎn)負(fù)債表,按照會(huì)計(jì)學(xué)堂課件中給的公式(見(jiàn)圖一),理了一張表(見(jiàn)圖二),計(jì)算出的數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)申報(bào)的表不一致(圖三),麻煩老師解答一下,非常著急謝謝
老師,這道題答案是這樣的,有點(diǎn)不理解,麻煩老師講解一下謝謝啦 400+400*3.47=1788 借:無(wú)形資產(chǎn)1788 未確認(rèn)融資費(fèi)用212 貸:銀行存款400 其他應(yīng)付款1600 1. 老師求無(wú)形資產(chǎn)入賬價(jià)值時(shí),400*3.47是什么意思 2. 還有就是從哪里看出來(lái)要用未確認(rèn)融資費(fèi)用會(huì)計(jì)科目啊
老師,這道題答案是這樣的,有點(diǎn)不理解,麻煩老師講解一下謝謝啦 400+400*3.47=1788 借:無(wú)形資產(chǎn)1788 未確認(rèn)融資費(fèi)用212 貸:銀行存款400 其他應(yīng)付款1600 1. 老師求無(wú)形資產(chǎn)入賬價(jià)值時(shí),400*3.47是什么意思 2. 還有就是從哪里看出來(lái)要用未確認(rèn)融資費(fèi)用會(huì)計(jì)科目啊
老師,我是點(diǎn)擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進(jìn)來(lái)一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺(tái)銷(xiāo)售自家的貨品,是一般納稅人。每個(gè)月在電商平臺(tái)產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺(tái)要求我們開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這可以開(kāi)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線(xiàn)下跑動(dòng)了?
請(qǐng)問(wèn)我們平臺(tái)有沒(méi)有納稅申報(bào)實(shí)操相關(guān)的課程?
合同金額100000元是DDP金額,國(guó)際海運(yùn)費(fèi)是3500元,保險(xiǎn)費(fèi)是300元,目的港費(fèi)用12000元。出口報(bào)關(guān)單上顯示CIF100000元,有運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)可以填寫(xiě),一般情況下CIF都是填運(yùn)費(fèi)3500元,保險(xiǎn)費(fèi)300元?,F(xiàn)在的問(wèn)題基于合同實(shí)際是DDP條款,那開(kāi)發(fā)票到底開(kāi)多少金額?
7月初交完增值稅 所得稅 印花稅 損益應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)在幾月份
實(shí)收資本是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,還是看銀行對(duì)賬單,他們會(huì)有不同
老師因?yàn)樘厥庠蜈s不上做帳了,7月申報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以暫估報(bào)表數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我1月發(fā)現(xiàn)24年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)多一倍,然后我就在1月份紅字沖掉了12月的這個(gè)營(yíng)業(yè)稅金分錄,重新計(jì)提了正確的12月?tīng)I(yíng)業(yè)稅金及附加。這樣導(dǎo)致季度的營(yíng)業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù) 小于年累計(jì)數(shù)據(jù),上報(bào)報(bào)表的時(shí)候提示數(shù)據(jù)邏輯不對(duì),我這是紅沖12月的分錄時(shí)選錯(cuò)科目了,我考慮是跨年了,改用那個(gè)科目?
這樣答案不對(duì),我之前也是這樣思考的,紅色這個(gè)
么看到,只要是季度初加上季末除以2,就沒(méi)問(wèn)題的