同學你好 算出來稅額然后加上
我們公司是乙方,甲方口頭說承擔增值稅、稅金及附、個人所得稅,然稅金與工程款合計金額轉入我們公司對公賬戶備注只有勞務款,我們按含增值稅款開票工程款,對出差額就是稅金及附加個人所得稅的錢,請問會計分錄怎么寫,怎么才能體現稅金是對方承擔的,我們需要計提稅金附加嗎
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
幫對方開票1萬,但是和對方說他需要承擔增值稅13%及附加,所得稅25%,印花稅萬分之三,那怎么把稅金一起算到開票金額里?
老師 如果幫別人純開四萬的發(fā)票,不給我們進項,所得稅是不是4萬*25%=1萬 ?增值稅4萬*13%=5200 附加稅加起來12%,折扣一半6%,5200*6%=312 ?老師看下多開的4萬,是不是需要交1萬所得稅,增值稅5200,附加稅312 金額對嗎
求售價,為了開票,屬于一般納稅人 夠進一批貨馬上就有供貨商發(fā)到客戶那里 無庫存 一:進項發(fā)票是不含稅收入4萬元,稅額5200元 二:開出去發(fā)票售價已經確認為5萬元不含稅金額 三:此批貨物產生增值稅,城建稅,印花稅,所得稅由對方承擔 四:要求開票金額要算上繳納的稅款金額 五:增值稅13% 城建稅2.5% 教育費附加1.5% 地方教育費附加1% 印花稅0.015% 企業(yè)所得稅5% 六:請問要怎么算這批貨加上各種稅款金額金額開票出去給客戶 四我要怎么算出我要開的發(fā)票金額
您好,上個月的銷售人員的工資計提到管理費用去了,這個月應該怎么調?
老師請問下,我們公司購買1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現金支付的,可不可以喊銷售公司開票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢下,一般什么類型的費用,充值時先開具不征稅發(fā)票,后期根據實際消費再開發(fā)票?餐飲費不是這樣,哪種費用是后面這種情況?
直系親屬股權轉讓,原股東已實繳到位,現在零元轉讓還是原值轉讓合適,謝謝
這個公司是做工程咨詢的,幫政府的項目做審價,招標代理,代建等這個怎么做一系列的賬
老師,消防通風安裝公司,員工都是臨時工,工資都是預支,沒有按月發(fā)放,還需要每月申報個稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤調低呢?
如果我們展會租用電視的費用對方給我們開的發(fā)票是*會展服務*展會布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費用怎么寫分錄?
那比如1萬,我要交25%的所得稅2500,增值稅1300,附加130。那我開票不含稅金額13930??
對的比這還得多才行 因為這些稅額你開進不含稅收入里了那你還得多交稅 開14100這樣
14100是怎么算出來的?
我就是給你加上了差額 我沒具體算 你這些稅額的稅費差不多也這些了
什么和什么的差額
就是你2500%2B1300%2B130 開進不含稅里說明收入增加了 收入增加了那你稅額不也得增加一部分了嗎