可以的,可以這么做的。
老師你好!9月份成本票未到,暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本11098500 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款11098500 10月份收到成本票,紅沖9月份的暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本-11098500 貸:應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借:工程施工--××項目10988613.75 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)109886.25 貸:應(yīng)付賬款/供應(yīng)商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本10988613.75 貸:工程施工--××項目10988613.75 能否按以上分錄進行賬務(wù)處理,謝謝!
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計提了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師小規(guī)模分公司,7月份開的免稅普票,8月份收到成本發(fā)票,9月份支付成本發(fā)票款項,我可以放到9月來做賬務(wù)處理嗎,把三個月的業(yè)務(wù)比較少放到九月份一個月里面做掉,結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益,繳納稅費
請問老師一個問題,我公司為小規(guī)模企業(yè),2024年一月份收入85萬,二月份我公司支付另一公司咨詢費9萬多并收到對方公司的發(fā)票,咨詢服務(wù)費是我公司主營業(yè)務(wù),我二月份的9萬支出費用應(yīng)該是我公司的成本發(fā)票,三月份我公司沒有收到成本發(fā)票,請問,我公司可以在三月份做暫估成本60萬的會計分錄嗎?感謝老師,做完這筆分錄就可以季度報稅了,有些不明白
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時因為發(fā)票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分攤給其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分攤有銷項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠的11日
老師我想問一下,我建筑分公司收到一筆工程款和質(zhì)量保證金分來的,發(fā)票開出去是10萬,但是收到工程款是8萬,質(zhì)保金是開給我發(fā)票在打錢進來2萬,那我這筆質(zhì)保金得做賬
按道理應(yīng)該開98.5%工程款,最后一筆質(zhì)保金到期在開票過去打款給我,甲方復(fù)雜化了,相當(dāng)于他開了一筆質(zhì)保金的發(fā)票給我,那筆錢在他哪里,開給我發(fā)票,然后過段時間打給我,按這種做法一般是履約保證金才這么做,我都不知道咋做分錄了,正常是借應(yīng)收賬款10萬,貸銀行存款10萬,現(xiàn)在是多了一筆質(zhì)保金的發(fā)票
借銀行存款,貸應(yīng)收賬款8 保證金,他給你開發(fā)票,應(yīng)該是你們單位開出發(fā)票,他扣你錢就行。
他們開給我就是暫扣的質(zhì)保金,但是同月就退給我了,那我這筆咋做
質(zhì)保金我收到發(fā)票是不是得做借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,同月返回收到暫扣是不是就做反向就行了
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費, 收到借銀行存款貸應(yīng)收賬款, 退回來做相反的分錄應(yīng)收賬款貸銀行存款。
老師這樣對不上銀行對賬單的金額了,我開票是10萬,當(dāng)月收到8萬,借應(yīng)收賬款10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入10萬,收到錢是借銀行存款8萬,貸應(yīng)收賬款8萬,同月收到甲方暫扣的質(zhì)保金發(fā)票咋做主要是在這一步上面
你好,質(zhì)保金的發(fā)票怎么開的?
老師你看一下
他把暫扣的錢開具的是財政發(fā)票給到我
借工程施工質(zhì)保金貸應(yīng)收賬款
老師走工程施工這個科目咋走平它,下一筆我收到質(zhì)保金的錢,這個工程施工-質(zhì)保金就會一直留著
你好,到時候收到錢這個紅沖了就可以的。
對方這個不應(yīng)該給你開質(zhì)保金的 他開反了
是的,按道理這個是履保金才這么搞,對方街道甲方不敢講呀,項目經(jīng)理給的也只能收下了,打錢也慢
那你直接可以這個票據(jù)不用做。
我懂了老師你的意思反正都要打錢,就相當(dāng)于還是做一筆收款的錢是嗎,估計他們這么開就是街道他們自己的賬做的平
對的,是的,是這么做的。