您好! 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款

預(yù)付卡銷售*加油費(fèi)充值款 這種發(fā)票怎么入賬,收到票的當(dāng)月直接入賬嗎
一般納稅人預(yù)充油卡,銀行預(yù)付10000元,如何做分錄?次月去加油站開具專用發(fā)票,收到票又怎樣做分錄?
收到,預(yù)付卡銷售和充值的發(fā)票,怎么入賬,這個(gè)預(yù)付卡是加油的
老師,請(qǐng)問收到*預(yù)付卡銷售*加油卡充值款 8000 普票怎么做賬
充值油卡是借預(yù)付賬款-油卡 ,收到專票次月才勾選的,賬務(wù)分錄怎么做?
老師,這個(gè)計(jì)提折舊,銷售部門為何會(huì)合并呢?明細(xì)賬的折舊不是按型號(hào)分開做的臺(tái)賬嗎?登記明細(xì)賬時(shí),不是看記賬憑證,而是還得從原始憑證查嗎?謝謝!
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個(gè)其他應(yīng)收款明細(xì)賬是平的,但資產(chǎn)負(fù)債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致了,應(yīng)該如何處理呢?
我們是沙場(chǎng),給村民的土地租金怎么入賬,他又不開發(fā)票給我們,有沒有什么方法解決這部份資料的入賬問題,沒有發(fā)票不能入賬,這個(gè)我知道,請(qǐng)給出個(gè)能入賬的解決辦法,謝謝!
您好,請(qǐng)問一下個(gè)體工商戶是定額每個(gè)月5萬額度,全年開票35萬,報(bào)年報(bào)的時(shí)候是按實(shí)際開票的35萬填寫還是按5*12=60萬填寫啊
請(qǐng)問老師,b借c公司資質(zhì)去d單位投標(biāo),中標(biāo)后,實(shí)質(zhì)是b在和d發(fā)生實(shí)質(zhì)(送貨)銷售業(yè)務(wù),從a購(gòu)進(jìn)(錢已直接付給a),現(xiàn)在是a直接給c開進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,c給d開銷售發(fā)票,d也把購(gòu)貨款打給c了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么b公司怎么跟c公司處理,才能將銷貨款流進(jìn)b銀行?謝謝
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個(gè)其他應(yīng)收款明細(xì)賬是平的,但資產(chǎn)負(fù)債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致了?應(yīng)該怎么做處理呢?
老師,每股凈資產(chǎn)和每股市價(jià),都是用股東權(quán)益÷發(fā)行在外的普通股股數(shù)對(duì)嗎,他倆有區(qū)別嗎
你好,老師,我想問一下小規(guī)模納稅人的申報(bào)報(bào)稅,未開票收入在哪填呢?
你好 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市10月份交的稅費(fèi)是1234.13會(huì)計(jì)分錄怎么做
免稅的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄,發(fā)票上金額假如是100,稅率是免稅。這樣做分錄嗎? 借:庫(kù)存商品 91 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 還是庫(kù)存商品是100呢?


如果是沒有勾選待抵扣的也是直接選應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是選待抵扣那個(gè)科目?
沒有勾選待抵扣是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
那比如說我8月收到的發(fā)票,我9月份才抵扣的,那我8月份做賬的時(shí)候就選待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘍,是這樣理解吧?
是的,你的理解是對(duì)的