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企業(yè)銷售己抵扣使用的生產(chǎn)設(shè)備,按多少稅率計(jì)算稅額,申報(bào)表怎么填列?

2022-10-18 09:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 09:14

你好,一般納稅人13%填寫在銷售商品13%稅率的銷售收入里。

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你好,一般納稅人13%填寫在銷售商品13%稅率的銷售收入里。
2022-10-18
您好 是根據(jù)行業(yè)核定征收比例的 您那邊申報(bào)表核定比例么?沒有的話 那就自己計(jì)算后填寫計(jì)稅依據(jù)
2020-11-19
您好,附表1開具其他發(fā)票13行申報(bào),留抵可以抵這個(gè)銷售的增值稅的 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),在購買該固定資產(chǎn)時(shí)按照規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅,只能開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。
2023-07-14
你好,有票收入加無票收入合計(jì)。
2021-04-06
你好,同學(xué) 按月計(jì)算銷售額這里是
2022-04-11
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