您好 是根據(jù)行業(yè)核定征收比例的 您那邊申報(bào)表核定比例么?沒(méi)有的話(huà) 那就自己計(jì)算后填寫(xiě)計(jì)稅依據(jù)
老師,今年的銷(xiāo)售收入印花稅按收入的40%計(jì)征嗎?申報(bào)表中怎么是銷(xiāo)售收入全額*稅率?是要自己計(jì)算填 列嗎?
老師,一般納稅人,印花稅如果按銷(xiāo)售收入是要把一般計(jì)稅的銷(xiāo)售收入和簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)售收入一起加起來(lái)算嗎?
老師小規(guī)模開(kāi)普票開(kāi)的免稅票,納稅申報(bào)表填到那個(gè)位置,填不含稅的銷(xiāo)售額,自己要計(jì)算嗎,按3%征收率分離嗎
老師,在填寫(xiě)增值稅加計(jì)抵扣申報(bào)表的時(shí)候,銷(xiāo)售銷(xiāo)售總額是增值稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售總額嗎?還是自己計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的銷(xiāo)售總額,因?yàn)橹虚g有一個(gè)個(gè)稅的返還款,所以有所差異
老師,你好,印花稅申報(bào)一般納稅人的計(jì)稅依據(jù)是按照季度銷(xiāo)售收入和季度的進(jìn)項(xiàng)收入這樣來(lái)申報(bào)嗎,還是按照勾選的進(jìn)項(xiàng)金額來(lái)算印花稅呢
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,我們是建筑行業(yè),總包通過(guò)農(nóng)民工監(jiān)管賬戶(hù)給我們付款400萬(wàn),其中100萬(wàn)是真實(shí)的農(nóng)民工工資,剩余300萬(wàn)是工程款,但是也通過(guò)農(nóng)民工監(jiān)管賬戶(hù)給我們付款。我們應(yīng)該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候社保是報(bào)在工資薪金里面嗎?
現(xiàn)在報(bào)年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表上得工資發(fā)放金額和個(gè)稅申報(bào)表上得金額不一樣有影響嗎?
你好老師,固定資產(chǎn)折舊額用什么方法分推到各種產(chǎn)品
您好老師我想問(wèn)下工商年報(bào)里社保人數(shù)那個(gè)是按照12月份最后社保人數(shù)申報(bào)還是按照從1月份開(kāi)始,疊加上每個(gè)月發(fā)生的增員人數(shù),不扣除減員人數(shù)呢
新入職一家公司,稅負(fù)率多少是問(wèn)之前的老會(huì)計(jì)交接嗎?
24年的房產(chǎn)稅還沒(méi)交,現(xiàn)在報(bào)稅繳納算是逾期嗎
發(fā)票增額,需要提供房租合同及發(fā)票,但是發(fā)票開(kāi)到2024年8月止,2024.9月到2025.5月是開(kāi)始和其他單位合租,合租單位不給我們開(kāi)發(fā)票怎么辦
老師你好我們公司有一輛貨車(chē)23年8月入帳的,在23年匯算清繳的時(shí)候,當(dāng)時(shí)計(jì)提了一年的折舊,這個(gè)車(chē)的原價(jià)是5萬(wàn),計(jì)提折舊6250元,但是在24年5月的時(shí)候通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)低價(jià)1000元賣(mài)出去了,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候是以一般計(jì)稅方式申報(bào)到開(kāi)具其他發(fā)票了,但是這個(gè)賬務(wù)處理怎樣做呢?
師 行業(yè)核定征收比例 在哪里可以查看到?
這個(gè)一般看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局官網(wǎng)通知