學員你好,具體問題是什么
甲公司本期實際應交增值稅200000元消費稅180000元甲公司所在地適用的城市維護建設稅率為7%,應交教育費附加稅率為3%要求計算城市維護建設稅和教育附加稅
計算本月應交城市維護建設稅和教育費附加,城市維護建筑稅稅率為7%,教育費附加比例為3%。本月應交的增值稅全部為產品銷售應交的增值稅,共計10000元。
9.31日,假設本月應交納增值稅額100000元,按7%和3%分別計算并結轉應交城建稅和教育費附加。10.31日,用銀行存款交納城市維護建設稅和教育費附加。
30日,藍科公司本月應交增值稅是8060元,無其他流轉稅,計算本月應交城市維護建設稅(稅率7%)和教育費附加(稅率3%)
12月31日,計算本期銷售產品應交納的城市維護建設稅和教育費附加砒市維護建設稅的祝率為7%,教育費附加的征收比率按3%計算。12月31日,根據稅收繳款書,開出轉賬支票支付本月應交增值稅、城市維護建設稅及教育費附加。分錄怎么寫
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現,產生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數據不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方沒有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數據???也就是說,在往期的報表是成本要調減5萬,相當于利潤就要調增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現在的數據填進去的話,那么我的意思是,如果說現在更改往期的數據的話,是用這個調整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數的話,那么已經抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現在按正確的數據報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現在更正要打報告,所以要根據數據進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數據要占實際補繳的時候,這個數據如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目