本題可抵減的消費(fèi)稅=(4860%2B21600-6580)*30%=5964
一、某卷煙廠委托甲廠加工煙絲,卷煙廠和甲廠均為一般納稅人。卷煙廠提供煙葉35680元,甲廠收取加工費(fèi)15000元,增值稅1950元。委托加工的煙絲收回后,一半用于銷(xiāo)售,另一半經(jīng)過(guò)進(jìn)一步加工后作為卷煙對(duì)外銷(xiāo)售。假設(shè)當(dāng)月銷(xiāo)售5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)(銷(xiāo)售價(jià))50元,期初庫(kù)存委托加工應(yīng)稅煙絲已繳消費(fèi)稅3000元,期末庫(kù)存委托加工應(yīng)稅煙絲已繳消費(fèi)稅8000元。請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)交納的消費(fèi)稅額并作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。以上貸款及稅費(fèi)均已結(jié)算
甲卷煙廠和乙卷煙廠均為增值稅一般納稅人。甲卷煙廠委托乙卷煙廠加工煙絲,甲卷煙廠提供的煙葉成本為20萬(wàn)元。(1)甲卷煙廠向乙卷煙廠用銀行存款支付不含稅加工費(fèi)15萬(wàn)元,乙卷煙廠向甲卷煙廠開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙卷煙廠支付代收代繳的消費(fèi)稅15萬(wàn)元。(3)甲卷煙廠收回的煙絲用于生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙。本月甲卷煙廠生產(chǎn)銷(xiāo)售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,每條煙的不含稅價(jià)格為100元。銷(xiāo)售卷煙收到的款項(xiàng)存入銀行。本月起初庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為10萬(wàn)元,期末庫(kù)存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為25萬(wàn)元“要求;<1>作甲卷煙廠發(fā)出煙葉、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅、銷(xiāo)售卷煙、抵扣煙絲已納消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。<2>作出乙卷煙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。
3、某卷煙生產(chǎn)A企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)卷煙及煙絲。2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 業(yè)務(wù)一A企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批煙葉,委托B卷煙廠加工成煙絲,煙葉不含增值稅成本為180000元,加工費(fèi)30000元,B卷煙廠無(wú)同類(lèi)煙絲銷(xiāo)售價(jià)格,代收代繳了消費(fèi)稅,該批煙絲收回后,A企業(yè)將其中60%對(duì)外銷(xiāo)售,金額220000元。 業(yè)務(wù)二:企業(yè)將剩余的40%煙絲,用于加工生產(chǎn)卷煙。 已知:煙絲所適用的消費(fèi)稅稅率為30%。 要求計(jì)算: (1)業(yè)務(wù)一是否符合消費(fèi)稅法委托加工業(yè)務(wù)的規(guī)定,并簡(jiǎn)要說(shuō)明? (2)委托加工收回?zé)熃z應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額? (3)委托加工收回?zé)熃z對(duì)外銷(xiāo)售,應(yīng)納消費(fèi)稅稅額? (4)業(yè)務(wù)二應(yīng)納消費(fèi)稅稅額? (5)該卷煙生產(chǎn)企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額?
甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產(chǎn)煙絲一批,甲企業(yè)提供的加工材料成本為6000元,乙企業(yè)收取加工費(fèi)2000元(不含增值稅)。對(duì)于受托加工的煙絲,乙企業(yè)沒(méi)有同類(lèi)消費(fèi)品的銷(xiāo)價(jià)可作參考。乙企業(yè)在向甲企業(yè)交貨時(shí),代收代繳消費(fèi)稅。甲企業(yè)收回委托加工煙絲后用于繼續(xù)生產(chǎn)卷煙。已知該企業(yè)期初庫(kù)存的委托加工煙絲價(jià)值5萬(wàn)元,期末庫(kù)存的委托加工煙絲價(jià)值3萬(wàn)元。甲企業(yè)當(dāng)期可扣除的消費(fèi)稅稅款為多少?
3.某煙廠為一般納稅人,8月業(yè)務(wù)資料如下:(1)委托加工煙絲已納消費(fèi)稅期初余額為4860元,本月收回委托加工煙絲已納消費(fèi)稅21600元,期末庫(kù)存委托加工煙絲已納消費(fèi)稅6580元,本月領(lǐng)用的委托加工煙絲全部用于生產(chǎn)卷煙。(2)本月銷(xiāo)售自產(chǎn)卷煙30箱,每條標(biāo)準(zhǔn)不含稅售價(jià)為90元。要求:計(jì)算該卷煙廠8月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
老師,我們從銀行提現(xiàn),就是賬戶(hù)上有好多現(xiàn)金,但實(shí)際沒(méi)有錢(qián),怎么消化一下賬戶(hù)余額的現(xiàn)金呢?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)發(fā)票,是入管理費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用?
老師 請(qǐng)問(wèn)第二問(wèn)的算公司平均資本成本,債券籌集不要用稅后的利率嗎?
老師,稅務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,無(wú)票收入占總收入40%,怎么會(huì)牽扯到個(gè)體工商戶(hù)呢,什么情況
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市鞋區(qū)柜臺(tái)交給超市10000元押金會(huì)計(jì)分錄怎么做
幫客戶(hù)的客戶(hù)開(kāi)了兩張發(fā)票,掛應(yīng)收款了,現(xiàn)在又不能對(duì)公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對(duì)了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的,但是我進(jìn)項(xiàng)稅額選錯(cuò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)回來(lái)呢
個(gè)體工商戶(hù)退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少