你好,這里的消費(fèi)稅=不含稅收入*消費(fèi)稅稅率=60000*15%=9000
1.芳雅化妝品廠為增值稅一般納稅人,5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(題目中化妝品均屬高檔化妝品;業(yè)務(wù)6中香水精為應(yīng)稅消費(fèi)品):(1)采收方式銷售化妝品1500套,不含稅出廠價440元/套,開具增值稅專用發(fā)票,款項已通過銀行收訖。(2)將化妝品一批作為福利發(fā)給本廠職工,該批化妝品的不含稅售價為10000元,成本為5000元。(3)將化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品組成套裝銷售,每套不含稅售價300元,其中化妝品200元,護(hù)膚護(hù)發(fā)品100元,共銷售150套,款項通過銀行收訖。(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。(5)從國外購進(jìn)化妝品一批,關(guān)稅完稅價格為68000元,關(guān)稅34000元,款項均以銀行存款支付。(6)委托甲企業(yè)加工香水精,發(fā)出材料成本50000元,支付加工費(fèi)5250元(不含稅),香水精已收回,款項已付訖,甲企業(yè)無同類香水精銷售。香水精收回后用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品。要求:計算該化妝品廠5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,并對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
1.芳雅化妝品廠為增值稅一般納稅人,5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(題目中化妝品均屬高檔化妝品;業(yè)務(wù)6中香水精為應(yīng)稅消費(fèi)品):(1)采收方式銷售化妝品1500套,不含稅出廠價440元/套,開具增值稅專用發(fā)票,款項已通過銀行收訖。(2)將化妝品一批作為福利發(fā)給本廠職工,該批化妝品的不含稅售價為10000元,成本為5000元。(3)將化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品組成套裝銷售,每套不含稅售價300元,其中化妝品200元,護(hù)膚護(hù)發(fā)品100元,共銷售150套,款項通過銀行收訖。(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。(5)從國外購進(jìn)化妝品一批,關(guān)稅完稅價格為68000元,關(guān)稅34000元,款項均以銀行存款支付出材料成本50000元,支付加工費(fèi)5250元(不含稅),香水精已收回,款項已付訖,甲企業(yè)無同類香水精銷售。香水精收回后用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品。要求:做以上業(yè)務(wù)的會計分錄(謝謝老師!)
(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。計算它的消費(fèi)稅(雖題目不完整,但是不影響,謝謝老師)
(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。它的消費(fèi)稅9000是怎么計算出來的?
.芳雅化妝品廠為增值稅一般納稅人,5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(題目中化妝品均屬高檔化妝品;業(yè)務(wù)6中香水精為應(yīng)稅消費(fèi)品):(1)當(dāng)月采取直接收款方式銷售化妝品1500套,不含稅出廠價440元/套,開具增值稅專用發(fā)票,款項已通過銀行收訖。(2)將化妝品一批作為福利發(fā)給本廠職工,該批化妝品的不含稅售價為10000元,成本為5000元。(3)將化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品組成套裝銷售,每套不含稅售價300元,其中化妝品200元,護(hù)膚護(hù)發(fā)品100元,共銷售150套,款項通過銀行收訖。(4)銷售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項均已通過銀行收訖。(5)從國外購進(jìn)化妝品一批,關(guān)稅完稅價格為68000元,關(guān)稅34000元,款項均以銀行存款支付。(6)委托甲企業(yè)加工香水精,發(fā)出材料成本50000元,支付加工費(fèi)5250元(不含稅),香水精已收回,款項已付訖,甲企業(yè)無同類香水精銷售。香水精收回后用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品。要求:計算該化妝品廠5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點(diǎn),要怎么算
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務(wù)報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?