同學(xué) 這個(gè)可以的。 消費(fèi)稅=銷(xiāo)售化妝品1500*440*15% =99000

12. 某化妝品廠當(dāng)月采取直接收款方式銷(xiāo)售高檔化妝品 3000 套,不含增值稅出廠價(jià) 1200 元/套,實(shí)際生產(chǎn)成本為 800 元/套,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收訖。計(jì)算增值稅及消費(fèi)稅。
1.芳雅化妝品廠為增值稅一般納稅人,5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(題目中化妝品均屬高檔化妝品;業(yè)務(wù)6中香水精為應(yīng)稅消費(fèi)品):(1)采收方式銷(xiāo)售化妝品1500套,不含稅出廠價(jià)440元/套,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收訖。(2)將化妝品一批作為福利發(fā)給本廠職工,該批化妝品的不含稅售價(jià)為10000元,成本為5000元。(3)將化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品組成套裝銷(xiāo)售,每套不含稅售價(jià)300元,其中化妝品200元,護(hù)膚護(hù)發(fā)品100元,共銷(xiāo)售150套,款項(xiàng)通過(guò)銀行收訖。(4)銷(xiāo)售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷(xiāo)售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項(xiàng)均已通過(guò)銀行收訖。(5)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)化妝品一批,關(guān)稅完稅價(jià)格為68000元,關(guān)稅34000元,款項(xiàng)均以銀行存款支付出材料成本50000元,支付加工費(fèi)5250元(不含稅),香水精已收回,款項(xiàng)已付訖,甲企業(yè)無(wú)同類(lèi)香水精銷(xiāo)售。香水精收回后用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品。要求:做以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(謝謝老師?。?/p>
(1)當(dāng)月采取直接收款方式銷(xiāo)售化妝品1500套,不含稅出廠價(jià)440元/套,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收訖。計(jì)算它的消費(fèi)稅(題目雖不完整,但是不影響)
(4)銷(xiāo)售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷(xiāo)售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項(xiàng)均已通過(guò)銀行收訖。計(jì)算它的消費(fèi)稅(雖題目不完整,但是不影響,謝謝老師)
.芳雅化妝品廠為增值稅一般納稅人,5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(題目中化妝品均屬高檔化妝品;業(yè)務(wù)6中香水精為應(yīng)稅消費(fèi)品):(1)當(dāng)月采取直接收款方式銷(xiāo)售化妝品1500套,不含稅出廠價(jià)440元/套,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收訖。(2)將化妝品一批作為福利發(fā)給本廠職工,該批化妝品的不含稅售價(jià)為10000元,成本為5000元。(3)將化妝品和護(hù)膚護(hù)發(fā)品組成套裝銷(xiāo)售,每套不含稅售價(jià)300元,其中化妝品200元,護(hù)膚護(hù)發(fā)品100元,共銷(xiāo)售150套,款項(xiàng)通過(guò)銀行收訖。(4)銷(xiāo)售化妝品取得不含稅收入60000元,隨同產(chǎn)品銷(xiāo)售出借包裝物30只,每只收取押金45.2元,款項(xiàng)均已通過(guò)銀行收訖。(5)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)化妝品一批,關(guān)稅完稅價(jià)格為68000元,關(guān)稅34000元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。(6)委托甲企業(yè)加工香水精,發(fā)出材料成本50000元,支付加工費(fèi)5250元(不含稅),香水精已收回,款項(xiàng)已付訖,甲企業(yè)無(wú)同類(lèi)香水精銷(xiāo)售。香水精收回后用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品。要求:計(jì)算該化妝品廠5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
個(gè)體戶業(yè)主名下是車(chē)與他的個(gè)體戶簽個(gè)使用協(xié)議,那么車(chē)產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個(gè)體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對(duì)什么繳費(fèi)
這個(gè)題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開(kāi)始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會(huì)是4期呢
老師好,公司今年多計(jì)提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒(méi)有做暫估,明年取回來(lái)的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷(xiāo)時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說(shuō)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不是就是利潤(rùn)總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來(lái)用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬(wàn),其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷(xiāo)
從哪查詢提交過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢(qián)已收未開(kāi)票和錢(qián)已付未收到票怎么寫(xiě)分錄呢?

