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我有增值稅加計抵減額 在報稅系統(tǒng)一直沒做到帳里 現在要用那個抵稅 我應該怎么在帳里做分錄

2022-10-17 13:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 13:14

同學你好 每月根據進項稅額計提加計抵減額時: 借:應交稅費-增值稅加計抵減稅額 貸:其他收益 實現抵交時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅加計抵減稅額

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同學你好 每月根據進項稅額計提加計抵減額時: 借:應交稅費-增值稅加計抵減稅額 貸:其他收益 實現抵交時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅加計抵減稅額
2022-10-17
你要拿到發(fā)票然后自己去計算填寫抵扣進項稅額,=金額/1.09x9%
2022-02-14
咱申報系統(tǒng)已經加計抵減了,就是咱賬務處理沒有加計抵減是這意思吧? 就補上借,應交稅費貸其他收益。 增值稅的加計抵扣就這樣處理。
2023-07-10
你好 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:其他收益
2020-11-17
借應交稅費應交增值稅加計扣除貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調增的。
2024-05-14
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