你好,可以的,可以計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
我們企業(yè)符合加計(jì)抵減,之前報(bào)增值稅是,表里一直自動(dòng)生成數(shù)據(jù),但我們進(jìn)項(xiàng)一直夠,用不到,我想問一下,1.稅務(wù)局報(bào)表上自動(dòng)生成了我們需要做賬嗎?分錄怎么做? 2.報(bào)8月增值稅用到了這個(gè)加計(jì)遞減稅額,分錄怎么做呢?
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報(bào)時(shí)跳出來可以補(bǔ)以前年度的加計(jì)抵減,然后申報(bào)了,一共是60多萬,我們本月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,需要交3萬多的增值稅,我剛申報(bào)完增值稅因有加計(jì)部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現(xiàn),只有附表四有數(shù)據(jù))這種情況該怎么做分錄
老師 我想請問下 我們公司有那個(gè)增值稅加計(jì)抵減5%的政策 首次使用時(shí) 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的 加計(jì)抵減里面有112的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報(bào)表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
我們不繳納增值稅,每個(gè)月都要計(jì)提加計(jì)稅額嗎
你好,你在今年能抵扣了嗎?只要你能抵扣的話需要。
能的,之前的一直沒有計(jì)提這個(gè)稅額,我可以做在8月的帳一起計(jì)提嗎?
可以的,可以這么做的。