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我們企業(yè)符合加計(jì)抵減,之前報(bào)增值稅是,表里一直自動(dòng)生成數(shù)據(jù),但我們進(jìn)項(xiàng)一直夠,用不到,我想問一下,1.稅務(wù)局報(bào)表上自動(dòng)生成了我們需要做賬嗎?分錄怎么做? 2.報(bào)8月增值稅用到了這個(gè)加計(jì)遞減稅額,分錄怎么做呢?

2022-09-07 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-07 15:07

你好,可以的,可以計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

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快賬用戶8367 追問 2022-09-07 15:09

我們不繳納增值稅,每個(gè)月都要計(jì)提加計(jì)稅額嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-07 15:09

你好,你在今年能抵扣了嗎?只要你能抵扣的話需要。

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快賬用戶8367 追問 2022-09-07 15:10

能的,之前的一直沒有計(jì)提這個(gè)稅額,我可以做在8月的帳一起計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 15:11

可以的,可以這么做的。

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你好,可以的,可以計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營業(yè)外收入 需要抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022-09-07
您好 正規(guī)處理是報(bào)表填寫錯(cuò)誤做更正申報(bào) 報(bào)表數(shù)據(jù)一般不會(huì)自動(dòng)清零 您這情況最好聯(lián)系您稅務(wù)局問一下處理方法,因?yàn)閷?shí)物中各地有差異
2020-12-24
你好,對的是的,在附表四里面有一個(gè)調(diào)解金額,在這里面填寫。
2021-11-09
比如你需要交稅款是20你的實(shí)際抵扣金額,也就是附表四實(shí)際抵扣金額 主表19行里面體現(xiàn)他是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減加計(jì)扣除來交稅的,你可以試一下 借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
2023-09-03
您好: 帶著公章、營業(yè)執(zhí)照、以及改后的增值稅申報(bào)表去大廳修改。 如果被認(rèn)定為不符合可以享受加計(jì)抵減政策,吧3月、4月填報(bào)的附表四,最下方的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣情況里,一般項(xiàng)目加計(jì)情況改為0就行。
2020-08-18
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