?你好;? ? ? ?是的; 比如? ? 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和未交增值稅轉(zhuǎn)出這幾個(gè)科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師您好,上月紅沖的已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師,您好,期末做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額是做相反分錄嗎
老師,您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)分錄期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄的
老師在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做,多的部分還是計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
也就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這個(gè)科目期末沒(méi)有余額是嗎
?你好; 是的;正常是的;最終繳納;? 沒(méi)有余額的?
那如果進(jìn)項(xiàng)的金額多于銷(xiāo)項(xiàng)的金額,也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
?你好; 是的; 你可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著的??