你好,是購進(jìn)的全部對(duì)外銷售了嗎??

老師你好! 請(qǐng)問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項(xiàng)稅是嗎? 假如銷項(xiàng)稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因?yàn)閮?nèi)銷這部銷項(xiàng)稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時(shí),差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
我的意思是比如我出口一批,貨外銷發(fā)票開的是20萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅價(jià)是20.5萬,這樣合不合理
請(qǐng)問一下老師,我們做外貿(mào)進(jìn)出口的,我們購進(jìn)了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價(jià))稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內(nèi)銷售,請(qǐng)問這個(gè)250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
老師,比如說我們合同金額是50萬,我這次開發(fā)票需要開10萬的發(fā)票我可以申請(qǐng)10萬的外經(jīng)證么,我下次需要開20萬的發(fā)票,然后我在開一個(gè)20萬的外經(jīng)證,最后一次我需要開20萬發(fā)票,我在開一個(gè)20萬的外領(lǐng)證,正好是合同金額50萬,這樣可以么
請(qǐng)問購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品收到免稅發(fā)票,開出銷售發(fā)票是含稅價(jià)格,這樣合理嗎,比如收到 10萬免稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)9000,成本 91000,開 100500的銷售發(fā)票,銷項(xiàng)是8298,明明增值了500元,但是進(jìn)項(xiàng)永遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)
您好!固定資產(chǎn)車輛處置會(huì)計(jì)分錄
老師,2022年固定資產(chǎn)加計(jì)扣除300萬,有9臺(tái)機(jī)器。但是其中一臺(tái)80萬在2024年賣了,之前2023年每年都調(diào)增30萬左右,問題是在賣了到2025年每年調(diào)增多少啊,要不要把那賣掉的原值減掉再調(diào)增啊?(300-80)
老師9月份忘記計(jì)提印花稅,然后企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)上去,印花稅才14.28元,我在想補(bǔ)計(jì)提印花稅在9月然后改申報(bào),還是直接把印花稅做在10月,老師哪種比較妥?
老師,我是五金制造業(yè),我外發(fā)加工,給我開專用加工費(fèi)發(fā)票,我可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,我們工廠車床壞了拿到外面加工廠臨時(shí)加工一點(diǎn)產(chǎn)品,這個(gè)加工費(fèi)計(jì)入什么科目
一般個(gè)人經(jīng)營所得那個(gè)稅那個(gè)二維碼一般繳納掃的時(shí)候多長期限可以掃
老師,這個(gè)電商的然后稅務(wù)是定期定額核定一季度是21.6w,然后抖店7-9到賬46.05w,他系統(tǒng)檢測出跟申報(bào)不一致這個(gè)要怎么修改,因?yàn)槎悇?wù)那邊都沒有開票的。這個(gè)需要怎么做呢?
購400萬貨物,只銷售45萬收入稅務(wù)局可的查
應(yīng)交增值稅月末必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在是按百分之一計(jì)算嗎
您好,老師。 加工貿(mào)易手冊(cè)是會(huì)計(jì)建立嗎?還是銷售跟單做呢


是的,全部對(duì)外銷售
你好,是有這個(gè)可能性的?
就是指的同一批貨
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
意思是外銷的金額比進(jìn)項(xiàng)低,也是可以的?
你好,貨外銷發(fā)票開的是20萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅價(jià)是20.5萬 進(jìn)項(xiàng)含稅20.5萬,不含稅是18.14萬,而外銷是不含稅20萬,這樣沒有問題啊?