你好;? 沒有發(fā)票的話; 這個是? 計入管理費用-福利費; 匯算調(diào)增? ?或者是工資表做話補報個稅; 這樣好一些的?
您好,老師,我司為小規(guī)模納稅人,員工在報銷時,一個報銷單上寫了三個報銷項目,其中兩項對應的附件發(fā)票都正常,但另一項快遞費79元,只有員工微信支付的憑證,但沒有對應的快遞費發(fā)票,附上的是一張電子普通發(fā)票作為這個替票,金額388,發(fā)票內(nèi)容的名稱也不是快遞費,經(jīng)常出現(xiàn)替票這樣的情況,如何處理?
老師,你好,請問下,我企業(yè)有兩種情況,1、我們付款給供應商了,但是供應商倒閉了,沒有給我們開發(fā)票,這筆費用怎么做?怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了,但是當時業(yè)務員說先不開后面開發(fā)票,后期該公司一直沒要發(fā)票,時間過得比較久,當時也沒有申報收入,我是補做未開票收入還是怎樣處理呢?
老師,我們是做代理記賬的,客戶提供了銀行水單,這個淘寶直通車充值是員工先墊付的,公司通過銀行轉(zhuǎn)賬返還給他。但是沒有相關的原始憑證,這個淘寶直通車充值沒有發(fā)生推廣費用的話,是開不了發(fā)票的。那這種情況是不是直接做分錄就好了,不需要原始憑證?
老師你好,我新入職一家公司,他們給員工報銷電話費,但是員工之提供了一張微信充值話費的賬單,也沒有發(fā)票的情況下應該怎么做最合理?
我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),有個員工是工傷現(xiàn)在要離職了,但是他之前從公司借了4w的借款還未償還,但是他工傷期間住院拿藥餐費車票產(chǎn)生的費用有7w且提供了合理的發(fā)票,他現(xiàn)在想要報銷這些錢,但是財務經(jīng)理和我說先不實際付給他錢,先入賬,不付錢的話我應該怎么入賬呢,怎么做分錄合適 后期實際付給他報銷款的話又應該怎么做分錄呢
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
老師那些科目最終要結轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務成本,都要結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
請問老師,我想問一下,我本月申報退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報表主表,收入填在什么位置?
如果一個員工 應付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費500元,申報個稅是,當期工資是填應付工資6000元吧,水電費不能稅前扣除,對吧
老師好!請教:兩個單位是同一個老板,但這兩個單位經(jīng)?;ハ嗾{(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個賬該怎么處理呢?
老師,請問word 怎么在打印時不顯示批注或者批量刪除批準?
老師,我3月有一筆分錄做重復了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費、傳真費、驗單費可以做到 管理費用—辦公費 里嗎?還是必須要做到 財務費用—手續(xù)費 里
謝謝老師!
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?