首先,你需要明確這個員工的具體借款和報銷金額,以及公司具體的財務(wù)政策。 假設(shè)公司規(guī)定員工借款需在離職前還清,員工的借款為40000元,而他的醫(yī)療費用為70000元,公司同意報銷這些費用。 首先,員工離職時,他的借款尚未償還,因此應(yīng)將這筆借款記為應(yīng)付賬款。同時,員工的醫(yī)療費用(70000元)應(yīng)記為公司的費用。 以下是入賬的會計分錄: 1.員工借款尚未償還的部分: 借:應(yīng)付賬款 40000 貸:其他應(yīng)收款 - 員工姓名 40000 2.員工的醫(yī)療費用: 借:管理費用 - 員工醫(yī)療費用 70000 貸:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 當(dāng)公司實際支付報銷款時,應(yīng)做以下分錄: 借:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 貸:銀行存款 70000 這樣,你就可以按照公司的財務(wù)政策入賬,并在實際支付報銷款時進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。請注意,這只是一種可能的解決方案,具體的處理方式可能因公司的具體情況而異。
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認(rèn)證費用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應(yīng)該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個時候我又應(yīng)該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
我們做的那個電子產(chǎn)品的一個代加工,我下面的一個供應(yīng)商,他在我這里拿了一批那個貨源去加工給我代加工,然后他的加工費之前是5萬多塊錢,但是他要我要扣他一點錢,扣了之后我就付他3萬多塊錢,但是那供應(yīng)商他因為經(jīng)營不善,然后現(xiàn)在目前就注銷了,然后我們就沒有業(yè)務(wù)來往。業(yè)務(wù)來往的話,我就相當(dāng)于還有19000那個貨款沒有付款,本來說他要開19000多的那個發(fā)票給我,但是他現(xiàn)在經(jīng)營不善一直沒有開發(fā)票給我,然后我就想把這19000多把它做平,像這種情況之下的話。在合理合法的情況下,我這個平賬的話最好的辦法是怎么做,讓他幫我簽一個扣款協(xié)議,就是19000多塊錢,扣到那瓶子扣款,扣19000塊錢,還是說以什么辦法最好
老師,我新來的這家公司,他們費用報銷,基本都是很少見票報銷,大多都是先付款,發(fā)票后提供過來。這家公司的會計主管跟我說,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)該要在付款的時候,就先計入費用。但是,這種問題很大,很多都是款付了,那催發(fā)票的事情就落到我們財務(wù)身上了啊。他們那些報銷的人,也不會管那么多啊,畢竟錢已經(jīng)打給他們了。還有些小額零星500元以下的支開,收據(jù)也不合規(guī),這個會計主管也都給他們報銷。遇到這種問題,應(yīng)該怎樣改善這個問題?
老師,3月份支付了一筆報銷款。是廠區(qū)蓋直播間的費用。我們公司是工業(yè)制造業(yè),現(xiàn)在在運營抖音,蓋了個直播間。1月份就開始蓋了,蓋了一個星期,完工后,我們公司生產(chǎn)部李副總先墊付的錢。對方是3月2號才去稅局代開的發(fā)票。然后生產(chǎn)部李副總等到發(fā)票拿到了后,又從公司申請費用報銷,把這筆他自己墊付的錢支付給他自己。3月6號公司付的這筆報銷款。老師,請問這個情況,我該怎么做賬呢?
我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),有個員工是工傷現(xiàn)在要離職了,但是他之前從公司借了4w的借款還未償還,但是他工傷期間住院拿藥餐費車票產(chǎn)生的費用有7w且提供了合理的發(fā)票,他現(xiàn)在想要報銷這些錢,但是財務(wù)經(jīng)理和我說先不實際付給他錢,先入賬,不付錢的話我應(yīng)該怎么入賬呢,怎么做分錄合適 后期實際付給他報銷款的話又應(yīng)該怎么做分錄呢
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
如果要是那4萬他可以不用還了,直接從這7萬里邊扣,到時候?qū)嶋H報銷給他3萬,那分路的話還是這樣做嗎?
如果要是那4萬他可以不用還了,直接從這7萬里邊扣,到時候?qū)嶋H報銷給他3萬,那分路的話還是這樣做嗎?
先掛帳上,過段時間再把錢報給他,那我現(xiàn)在做賬的話,做分錄:借相關(guān) 費用(發(fā)票金額7W)貸 其他應(yīng)收7W,還是分開:(借相關(guān) 費用(發(fā)票金額7W)貸 其他應(yīng)收3W 其他應(yīng)收4W)這樣可以嗎? 等實際報給他錢的話,再做:借 其他應(yīng)收3W 貸銀行存款3w,這樣是不是就平了這個科目
同學(xué)你好 對的 是這樣的