同學,你好,最好0申報下,這樣會好點
現在印花稅按季申報,季度沒有合同,是不是就不用申報了,還是說需要0申報
印花稅季度沒有開票,是需要0申報還是不需要申報?
現在印花稅是季度報表,但我印花稅是次報,我沒有收入合同就不用報了吧,0申報也不用吧
購銷合同印花稅現在是按次申報還是按季度申報
季報的印花稅是有合同就申報還是0申報也要報?
老師您好,請問廣交會的攤位費入哪個科目
建筑公司在人壽保險公司參保300多人,在公司個人工資薪金申報和參保人員有關系嗎?
老師,員工出差,住宿的費用超過公司標準了,但是開了專票回來,公司只給報一部分,還有一部分不給報銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時候怎樣處理?報銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產品送給員工,怎樣做賬
現發(fā)現以前年度有一張費用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機構的保教和伙食費收入免增值稅嗎 因為是有限公司 這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個開票的時候是要跟著標簽產品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權資產和租賃負債那里計算遞延費用具體是怎么計算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
但是現在我們江蘇省的印花稅申報改了,我都不會申報了
這個印花稅也可以年底一起申報的,到時可以去窗口一起辦理
還可以這樣哈
可以的,這種稅,可以補申報的,沒事
0申報,這里都填列0對吧
這種是按開票的金額來填的,一般開了票就有合同的
沒開票還需要填報嗎
如果0申報的話,是都填0嗎,不填數據申報不了
是的,0申報,都填0就可以了
謝謝啦老師
不客氣,很高興幫你解答