同學(xué)你好 我們?nèi)〉氖欠袷菍F保欠竦至诉M(jìn)項(xiàng)稅?
老師,我們公司是第三方服務(wù)公司,實(shí)際的業(yè)務(wù)場(chǎng)景是:A要進(jìn)貨(藥品)把錢1萬元打給我們,我們?cè)俳o藥廠打錢3000元藥廠直接發(fā)貨給A,中間的差價(jià)7000元等于說是我們的利潤,我們等于說是第三方服務(wù)的一個(gè)角色,這樣的話,確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)及做賬附件應(yīng)該是哪些才合理
請(qǐng)問我公司對(duì)外銷售一批產(chǎn)品,合同上的單價(jià)為35000元/臺(tái),但是這其中包含每臺(tái)7000元的返利,每臺(tái)的返利到時(shí)由另一個(gè)公司給我們開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我們現(xiàn)在要按35000元每臺(tái)確收收入嗎?
老師,由一個(gè)費(fèi)用的業(yè)務(wù)實(shí)際是50元,但是對(duì)方開發(fā)票是60元,我們給對(duì)方付款也是60元,那我們本期應(yīng)該如何做賬,怎么在賬上體現(xiàn)那10元的差異
老師,藥品返利款如何做賬?我們醫(yī)藥公司購進(jìn)一批藥品,原單價(jià)15元上游公司給我們返利一元現(xiàn)價(jià)14元,但是給我們開具發(fā)票還是15元,我們給對(duì)方付款按14元付款,這個(gè)如何做賬
老師,我想咨詢一個(gè)問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問一下,用人民幣出口報(bào)關(guān)的話,會(huì)導(dǎo)致國稅所屬期內(nèi)出口收入和營業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報(bào)里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會(huì)比對(duì)異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個(gè)扣嗎就是每個(gè)月最少能發(fā)10000的工資不交個(gè)稅
老師請(qǐng)問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺(tái)上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調(diào) 銀行已經(jīng)支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)13萬工資,這13萬工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個(gè)也沒有申報(bào)個(gè)稅,那我這個(gè)職工薪酬支出表工資我怎么填,個(gè)稅系統(tǒng)20萬,成本里還有13萬但是沒在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào),那我這個(gè)工資帳載數(shù)填20萬還是33萬
老師你好,請(qǐng)問有關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表填報(bào)教程嗎
老師:您好,跨年普票怎么沖紅呢。對(duì)方未確認(rèn)也為勾選。
是專票,已抵扣了
這那部分,按稅法屬于平價(jià)返利,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 不含稅部分應(yīng)沖減采購成本。
老師,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
借:應(yīng)付賬款 1 ? ?貸:原材料 1/1.13 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)1/1.13*0.13