你好,學(xué)員,是的,彌補(bǔ)不做賬,繳納所得稅做賬的
填季度所得稅申報(bào)表時(shí),有彌補(bǔ)虧損,我做本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的時(shí)候減掉所得稅費(fèi)用后還需要再減掉彌補(bǔ)虧損的金額嗎
那就利潤(rùn)先彌補(bǔ)虧損 彌補(bǔ)完虧損之后再交所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?補(bǔ)虧做完分錄,再出報(bào)表?然后申報(bào)交稅是嗎?
老師好!結(jié)轉(zhuǎn)本季度的所得稅費(fèi)用,是直接彌補(bǔ)虧損后的所得稅,還是不先彌補(bǔ)虧損結(jié)轉(zhuǎn)本季度的所得稅,然后再做一個(gè)彌補(bǔ)虧損的分錄沖掉多提的所得稅
小規(guī)模彌補(bǔ)去年虧損 這次的所得稅費(fèi)用是彌補(bǔ)虧損之后交多少計(jì)提多少嗎 怎么寫分錄
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬(wàn) 彌補(bǔ)以前年度虧損怎么是的,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤(rùn)先彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)完虧損后還有利潤(rùn)的話再繳納所得稅。 但是彌補(bǔ)以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個(gè)季度就可以彌補(bǔ)還是
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
怎么做呢??梢跃唧w說一下嘛
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
補(bǔ)虧不做賬,怎么體現(xiàn)?上季度虧9萬(wàn)多,本季度盈利20萬(wàn)左右,那本季度交多少所得稅?怎么計(jì)算
不做賬的,學(xué)員,所得稅20-9差額乘以25%
就是說本季度不用計(jì)提所得稅嗎?直接出報(bào)表后申報(bào)?
要計(jì)提所得稅的,學(xué)員