你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年7月25日,讓職工發(fā)放一批自產(chǎn)的空調(diào)作為福利,該批產(chǎn)品售價(jià)為8萬(wàn)元,生產(chǎn)成本為5.2萬(wàn)元,按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額為1.04萬(wàn)元。不考慮其他因素,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬為 ( )萬(wàn)元。
【例1】某增值稅一般納稅人適用增值稅率13%,19年5月將外購(gòu)的原材料用于職工福利,實(shí)際成本20萬(wàn)元,計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬(wàn)元?【例2】某增值稅一般納稅人,2019年5月將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,該批產(chǎn)品成本80萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元。計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬(wàn)元?
【例1】某增值稅一般納稅人適用增值稅率13%,19年5月將外購(gòu)的原材料用于職工福利,實(shí)際成本20萬(wàn)元,計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬(wàn)元?
【例2】某增值稅一般納稅人,2019年5月將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,該批產(chǎn)品成本80萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元。計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬(wàn)元?
、某企業(yè)購(gòu)入按摩儀一批,該批按摩儀的市場(chǎng)售價(jià)為150萬(wàn)元(不含稅),適用的增值稅稅率為13%,成本為100萬(wàn)元,作為非貨幣性職工福利發(fā)放給職工。不考慮其他因素,該企業(yè)發(fā)放非貨幣性職工福利應(yīng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的金額為(?。┤f(wàn)元。(5分)
老師 企業(yè)所得稅申報(bào)已繳稅 稅務(wù)打電話說(shuō) 免征選擇錯(cuò)誤 現(xiàn)在要更正 但是更正之后要繳納比原來(lái)多一點(diǎn) 這個(gè)怎么弄 原先的稅這么退回來(lái)
老師好:公司是小規(guī)模納稅人24年之前有個(gè)中醫(yī)門診,25年初醫(yī)生辭職,這邊的納稅申報(bào)全部是零申報(bào)的,但是25年1-9有以藥店名義請(qǐng)老中醫(yī)坐診,這邊的收入全部記錄到了藥店,醫(yī)生的中藥處方全部由診所在線系統(tǒng)開(kāi)單,收入全部記到了藥店里,老師這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題???
有所得稅預(yù)繳的前提下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表還有勾稽關(guān)系嗎
三季度報(bào)表要項(xiàng)研究費(fèi)用,公司沒(méi)有發(fā)生填了零,就進(jìn)行不了下一步,怎么處理呢?
老師,現(xiàn)在做賬,招生費(fèi)怎么做分錄,100-800 有收款,不是員工的,學(xué)生介紹的。小規(guī)模,借: 銷售費(fèi)用_招生費(fèi)。 貸銀行,(已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,)
老師好,請(qǐng)問(wèn)加油票可以開(kāi)專票嗎?
你好老師,全年應(yīng)納稅所得額個(gè)人開(kāi)票6萬(wàn)的所得稅怎么算
利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金及附加包含印花稅嗎?
老師好,銷售的時(shí)候銷售價(jià)格是進(jìn)貨價(jià)格的多少合適那
老師,我問(wèn)下,這個(gè)月要給一個(gè)人開(kāi)1-10月工資5萬(wàn),都在10月份申報(bào),之前沒(méi)申報(bào)過(guò),是不是不用交個(gè)稅

