您好,8月正常確認(rèn)收入,可以更正納稅申報(bào)表
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
#提問#老師由于差額納稅開票,不含稅收入需要推出來,導(dǎo)致個(gè)別月份為了增值稅和開票系統(tǒng)里一致,導(dǎo)致報(bào)增值稅的國(guó)稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的,現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)收入改不了了,讓調(diào)報(bào)表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分錄?貸方寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方用什么科目?急老師
師請(qǐng)問下原來會(huì)計(jì)在2021年9月份做了一個(gè)無票收入,可是9月份申報(bào)表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報(bào)表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報(bào),然后他說把原來那個(gè)沖紅,然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請(qǐng)指點(diǎn)
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我想問下,比如一個(gè)公司的8月份賬做了三分之二沒做完會(huì)計(jì)離職走了,9月份找人按照開票系統(tǒng)的稅額報(bào)了稅,但是賬上有無票收入,,,意思就是報(bào)稅沒有報(bào)無票收入那部分,我應(yīng)該怎么調(diào)8月份的賬呢?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
現(xiàn)在都10月了,還可以更正納稅申報(bào)表嗎?
如果可以怎么更正?
您好,在電子稅務(wù)局更正,您可以聯(lián)系專管員
還有別的辦法嗎?
您好,沒有別的辦法,或者差異在10月調(diào)整
調(diào)賬納稅更正那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?。?
您好,調(diào)賬的風(fēng)險(xiǎn)小
謝謝老師
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持
您好,也可以不調(diào)賬,差異部分次月調(diào)整
那8月份豈不是賬稅有差異?
我想的是把8月份的無票收入沖銷,9月份再做一筆補(bǔ)8月份無票收入的分錄,這樣是否可以?
您好,嚴(yán)格操作是以前的賬不能修改,只能以后調(diào)整