同學(xué)你好 一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%=40×60%=24(萬元),最高扣除限額=2100×0.5%=10.5(萬元),可以稅前扣除10.5萬元。納稅調(diào)增29.5 二、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額=2100×15%=315(萬元),實(shí)際發(fā)生額320(萬元),可以稅前扣除315萬元??啥惽翱鄢臉I(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)=10%2B300=310(萬元),納稅調(diào)增10 三、合計(jì)納稅調(diào)增39.5
某居民企業(yè)甲本年實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2800萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元,接受捐贈(zèng)收入50萬元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待得15萬元,廣告費(fèi)420萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬元
2020年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2000萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入20萬元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元,廣告費(fèi)240萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)80萬元。2020年度該企業(yè)調(diào)整應(yīng)納稅所得額增加的金額為()萬元。
2019年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2000萬,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬,接受捐贈(zèng)收入100萬,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入20萬。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用30萬,廣告費(fèi)240萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用80萬。計(jì)算該企業(yè)2019年可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用;計(jì)算該企業(yè)2019年可稅前扣除的廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
2021年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2000萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬元,出租房屋收入100萬,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入30萬元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)320萬元。(1)確定2021年度該企業(yè)可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。(2)計(jì)算納稅調(diào)增額。
2021年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷售收入2000萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬元,出租房屋收入100萬,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入30萬元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)320萬元。(1)確定2021年度該企業(yè)可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。(2)計(jì)算納稅調(diào)增額。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?