你好,學(xué)員,可以的,學(xué)員

我們的A向B項(xiàng)的銷售了1000元的一個(gè)商品,但是B是佘銷,這個(gè)時(shí)候我站在A公司的角度做賬,B欠了A公司1000元,我掛在了應(yīng)收賬款當(dāng)中去。A跟B之間肯定不只有一筆訂單,一般公司之間的一個(gè)交易往來都是多次的好,那么,假設(shè)后續(xù)B跟A之間還有更多的訂單,那這時(shí)B向A支付了2000元,那這個(gè)時(shí)候B的往來賬在A公司的賬目上有一個(gè)-2000元,那這個(gè)時(shí)候-2000元的話,我的應(yīng)收賬款是不是成為了一個(gè)負(fù)數(shù)?-1000元對(duì)吧,那這個(gè)時(shí)候我的應(yīng)收賬款應(yīng)該在貸方。 這個(gè)例題中,為什么第一次業(yè)務(wù)(賒銷)和第二比業(yè)務(wù)要(已經(jīng)付過錢)相加起來?不是應(yīng)該每一次業(yè)務(wù)都各自算清楚嗎
兩家關(guān)聯(lián)公司A與B之間存在往來款,簡(jiǎn)單來說就是B欠A的錢,那么在收購B的時(shí)候這個(gè)往來款能否沖抵一部分收購款
就是兩家關(guān)聯(lián)公司A與B之間存在往來款,簡(jiǎn)單來說就是B欠A的錢,那么在收購B的時(shí)候這個(gè)往來款能否沖抵一部分收購款?有會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者具體例子嗎?
就是兩家關(guān)聯(lián)公司A與B之間存在往來款(不是債務(wù),是其他應(yīng)付款如大股東占款)那么在收購B的時(shí)候這個(gè)往來款能否沖抵一部分收購款?
A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對(duì)賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫存現(xiàn)金45萬,貸:其他應(yīng)收款某人45萬,借應(yīng)收賬款-A公司45萬,貸:庫存現(xiàn)金45萬,但是作為A公司這邊沒有做任何處理,所以現(xiàn)在 A與 B公司往來存在差額45萬多,作為A公司要如何調(diào)平呢?
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報(bào)表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬,沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計(jì)提過折舊,公司也沒有營(yíng)業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請(qǐng)教一下,企業(yè)40萬購入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬,剩余價(jià)值30萬,該固定資產(chǎn)按照15萬低價(jià)銷售后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請(qǐng)問下老師,我們開票給對(duì)方,對(duì)方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說必須開票,然后對(duì)方就說要扣稅點(diǎn)的錢,請(qǐng)問下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個(gè)新的公司 我們?cè)瓉淼墓臼亲约貉邪l(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們?cè)瓉砉镜囊恍┊a(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個(gè)店,現(xiàn)在要申報(bào)平臺(tái)收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請(qǐng)問多計(jì)提的印花稅,摘要和會(huì)計(jì)分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識(shí)


有對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者例子嗎
這個(gè)很實(shí)務(wù)的,老師實(shí)務(wù)中接觸很多,但是直接網(wǎng)上搜索不到