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Q

我們的A向B項(xiàng)的銷售了1000元的一個(gè)商品,但是B是佘銷,這個(gè)時(shí)候我站在A公司的角度做賬,B欠了A公司1000元,我掛在了應(yīng)收賬款當(dāng)中去。A跟B之間肯定不只有一筆訂單,一般公司之間的一個(gè)交易往來都是多次的好,那么,假設(shè)后續(xù)B跟A之間還有更多的訂單,那這時(shí)B向A支付了2000元,那這個(gè)時(shí)候B的往來賬在A公司的賬目上有一個(gè)-2000元,那這個(gè)時(shí)候-2000元的話,我的應(yīng)收賬款是不是成為了一個(gè)負(fù)數(shù)?-1000元對(duì)吧,那這個(gè)時(shí)候我的應(yīng)收賬款應(yīng)該在貸方。 這個(gè)例題中,為什么第一次業(yè)務(wù)(賒銷)和第二比業(yè)務(wù)要(已經(jīng)付過錢)相加起來?不是應(yīng)該每一次業(yè)務(wù)都各自算清楚嗎

2020-11-22 06:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-22 06:30

您好,這種情況,不是放在應(yīng)收帳款貸方1000,而是放在預(yù)收賬款貸方1000更準(zhǔn)確

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快賬用戶6864 追問 2020-11-22 06:31

我是沒弄明白金額那里相加的問題,是沖掉了費(fèi)用嗎?

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快賬用戶6864 追問 2020-11-22 06:32

這個(gè)題目是老師講的,它就放在應(yīng)收帳款位置

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齊紅老師 解答 2020-11-22 06:36

你可以這樣理解,最初是應(yīng)收帳款借方發(fā)生額1000,后來是貸方發(fā)生額2000,這樣應(yīng)收帳款的期末余額就是貸方余額1000(按照您的老師所說) 因?yàn)闀?huì)計(jì)科目就是這樣的,資產(chǎn)負(fù)債類科目是以余額顯示的,有期初余額,本期發(fā)生額和期末余額,那期末余額就等于期初余額+本期發(fā)生額得出的,是個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù)

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您好,這種情況,不是放在應(yīng)收帳款貸方1000,而是放在預(yù)收賬款貸方1000更準(zhǔn)確
2020-11-22
同學(xué)你好 B是外貿(mào)型的吧 這個(gè)可以出口退稅 B委托加工的也可以出口退稅的 你這個(gè)業(yè)務(wù)的話最好是別退稅 你又沒付款
2023-05-30
針對(duì)你提出的問題,以下是我的回答: 1. 需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn): ? 匯率風(fēng)險(xiǎn):在對(duì)外支付美金時(shí),匯率的波動(dòng)可能會(huì)影響到實(shí)際支付的人民幣金額。 ? 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):需要確保符合相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定,否則可能面臨稅務(wù)處罰。 ? 法律風(fēng)險(xiǎn):與國(guó)外B公司的合作需要遵循相關(guān)法律法規(guī),否則可能會(huì)產(chǎn)生法律糾紛。 2. 需要簽訂的合同: ? 需要簽訂兩份合同,一份是國(guó)內(nèi)A公司與你公司的咨詢合同,另一份是你公司與國(guó)外B貿(mào)易公司的技術(shù)咨詢合同。 3. 需要承擔(dān)的稅費(fèi): ? 你公司從A公司收取咨詢費(fèi)屬于銷售服務(wù),需要繳納增值稅(稅率為6%)及附加稅費(fèi),并計(jì)入收入總額繳納企業(yè)所得稅。 ? 向國(guó)外B公司支付咨詢費(fèi),需代扣代繳增值稅及附加稅費(fèi)(同樣以6%的稅率為基礎(chǔ)計(jì)算),同時(shí)B公司取得的收入如構(gòu)成在中國(guó)境內(nèi)的常設(shè)機(jī)構(gòu)所得,則你公司還需代扣代繳企業(yè)所得稅(稅率視具體協(xié)定而定)。具體稅額需根據(jù)實(shí)際支付金額計(jì)算。 ? 假設(shè)無其他稅費(fèi)影響,且不考慮城建稅及附加的減免稅優(yōu)惠,則你公司大致稅費(fèi)負(fù)擔(dān)為:(100-90)×6%×(1+附加稅費(fèi)率)+(100-代扣代繳企業(yè)所得稅-可抵扣成本)×企業(yè)所得稅率。注意,此處未考慮代扣代繳企業(yè)所得稅的具體計(jì)算,因其涉及較多因素,如協(xié)定稅率、是否構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)等。 4. 需要留存的咨詢文件和證據(jù): ? 與A公司的咨詢合同、咨詢報(bào)告、發(fā)票、付款憑證等。 ? 與B公司的技術(shù)咨詢合同、咨詢報(bào)告(或技術(shù)資料)、發(fā)票(如國(guó)外無法直接開具,可提供形式發(fā)票或其他收款憑證)、付款憑證、外匯支付憑證等。 ? 確保所有文件都有明確的日期和簽名,以便在需要時(shí)進(jìn)行核查。 5. 咨詢時(shí)間點(diǎn)的確定: ? 一般來說,咨詢文件和證據(jù)應(yīng)該在咨詢活動(dòng)實(shí)際發(fā)生之后留存。 ? 可以在合同中約定預(yù)收款項(xiàng)的比例和條件,以及咨詢服務(wù)的具體時(shí)間和內(nèi)容。但預(yù)收款項(xiàng)并不免除你公司提供咨詢服務(wù)的義務(wù),仍需確保按時(shí)按質(zhì)完成咨詢服務(wù)。 ? 預(yù)收款項(xiàng)本身并不構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn),但需注意合同條款的明確性和合規(guī)性,避免產(chǎn)生法律糾紛。 6. 發(fā)票名稱: ? 給A公司開具的發(fā)票名稱為“咨詢服務(wù)費(fèi)”。 ? B公司給你們開具的發(fā)票(或收款憑證)名稱應(yīng)為“技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)”或類似名稱,具體需根據(jù)B公司所在國(guó)的稅務(wù)規(guī)定和實(shí)際操作情況而定。如B公司無法直接開具中文發(fā)票,可提供英文發(fā)票或其他符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的收款憑證。
2025-02-11
那如果說你只是按照2%十來確認(rèn),你的收入,你這個(gè)就是屬于委托代銷呀,按照20%做你的代銷收入處理的。
2021-01-22
同學(xué)您好,1、新公司給供應(yīng)商開具發(fā)票需要確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 2、需要按照原價(jià)100萬計(jì)入采購成本,少支付款項(xiàng)沖銷a公司往來 3、可以做相關(guān)成本費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)抵扣
2023-03-26
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