您好 請問是開具的增值稅普通發(fā)票么 購銷合同么?
老師晚上好,我們小規(guī)模季度報稅,是不是9月底就要計提7—9月的增值稅,是按照開票3%的計提嗎? 計提增值稅總額×7%交城市維護(hù)建設(shè)稅, 增值稅總額×3%交教育附加, 增值稅總額×2%交地方教育附加, 不含稅收入×萬分之三交印花稅, 三個月凈利潤總額計提企業(yè)所得稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度開票46900元,是不是不交增值稅,附加稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,就交萬分之三的印花稅14.07元
請問老師 小規(guī)模企業(yè)開票多少 只交城市維護(hù)建設(shè)稅 開票超過多少就是城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費附加 地方教育費附加這三個都交
老師,我是小規(guī)模納稅人,季度開票31萬(1 個點),要交的稅,增值稅: 3100元,城市維護(hù)建設(shè)稅: 217元,地方加中央教育附加費: 155元,以上數(shù)據(jù)對嗎老師??
老師,第三季度申報征期,增值稅自動算出增值稅為11.8元,城市維護(hù)建設(shè)稅0.29元,城市維護(hù)建設(shè)稅是怎么算出來的呀,不是應(yīng)該11.8*5%=0.59(我們是縣城小規(guī)模)
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
開的普通發(fā)票
那是不交增值稅,附加稅,城市維護(hù)建設(shè)稅, 就交萬分之三的印花稅減半征收7.04
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問