同學你好,建筑裝飾行業(yè)一般納稅人,裝修增值稅率是9%,設計費增值稅率是6%。
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結轉成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農副產品產品,2025年1-4月可以開農副產品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
請問社保個人承擔部分之前一直計入管理費用了,現(xiàn)在怎么調賬?
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王老師,請問建筑裝飾公司印花稅是否只有建設工程合同
建筑裝飾公司的簡易計稅具體是什么?如何計算呢
同學你好,不一定的,也有其他合同,比如你說的設計費合同。
設計費合同屬于技術合同條目吧
我想請問王老師,建設工程合同是只是指銷售合同嗎?那建筑裝飾公司購進合同在印花稅里屬于什么條目呢?
同學你好,建筑裝飾公司的簡易計稅具體清包工,或者甲供,按增值稅率3%來計算。設計費合同屬于技術合同條目。
王老師,您知道簡易計稅填報增值稅的時候有何注意的地方嗎?需要填報那張附表您記得嗎
還是說建設工程合同就是包含銷售和購進合同所有的呢?
包含兩類合同的條目嗎
同學你好,建設工程合同不只是指銷售合同,建筑裝飾公司購進合同在印花稅里屬于購銷條目。簡易計稅填報增值稅時,注意填寫3%欄,不能抵扣增值稅。需要填寫附表一,以及主表。
同學你好,建設工程合同是一類,購銷合同是一類。
這個如何判定呢?一般建筑裝飾公司的銷售合同肯定是屬于建設工程合同,購進屬于購銷合同,這樣就是對的吧
但是還是得看合同條目才是準確的
同學你好,接的裝修的工程,就是建設工程合同,采購的裝修材料,就是購銷合同。
印花稅看合同,有列明增值稅的按不含稅金額,未列明的,就要按含稅金額,一般企業(yè)實際報印花稅的時候,都會提前做好臺賬登記嗎?
同學你好,是的,一般都會提前做好臺賬登記的。
王老師,請問,如果是外包的工人,那工程施工—合同成本—人工,就是企業(yè)支付的人員人工的工資,那這個工資具體是指什么呢
同學你好,這個工資具體指的是應付工資。也就是應發(fā)工資。
但是這個不屬于企業(yè)自己的員工,
做這筆的時候也是得應付工資這個嗎?
同學你好,是的,不是企業(yè)自己的員工,也是有應付工資這一塊的,也就是做的臨時工工資表中的應付工資金額。
那臨時工工資表,是不需要繳納社保公積金的,但是需要申報個稅吧,個稅這個屬于那一塊呢?勞務報酬?
我重新開個窗口,麻煩老師接一下
同學你好,臨時工工資可以不繳納社保,但是需要申報個稅。個稅屬于工資薪酬就行,不需要按勞務報酬申報的。
王老師,非常非常感謝,新窗口麻煩您接一下
同學你好,好的,我接一下。