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三、某市小汽車制造廠為增值稅一般納稅人,某一納稅期內(nèi)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),購進(jìn)已驗(yàn)收入庫的原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為4000萬元,銷售小汽車取得含稅銷售收入9000萬元,兼營汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)取得含稅收入60萬元。上述各項(xiàng)收入均分別核算。要求計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅稅額。

2022-10-14 21:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-10-14 21:02

你好 該廠當(dāng)期應(yīng)納增值稅=9000萬/1.13*13%%2B60萬/1.09*9%—4000萬*13% 消費(fèi)稅=9000萬/1.13*消費(fèi)稅稅率 城建稅=(增值稅%2B消費(fèi)稅)*7%

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你好 該廠當(dāng)期應(yīng)納增值稅=9000萬/1.13*13%%2B60萬/1.09*9%—4000萬*13% 消費(fèi)稅=9000萬/1.13*消費(fèi)稅稅率 城建稅=(增值稅%2B消費(fèi)稅)*7%
2022-10-14
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 500+3=503 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 40*0.13+67.8/1.13*0.13=13 應(yīng)交增值稅13-503=-490留底稅額
2022-06-08
您好,這個和剛才的不是一個嗎
2023-04-02
你好,同學(xué) 銷項(xiàng)=2260/1.13*0.13+50*0.13=266.5 進(jìn)項(xiàng)=204+13+3.9=220.9 該廠2月份應(yīng)繳納的增值稅=266.5-220.9=45.60
2022-05-26
您好是需要分析過程嗎
2022-12-27
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