同學(xué)你好! 不清楚原因之前 借或者 貸 :庫(kù)存現(xiàn)金 貸或者借: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 等找到原因后,再具體處理,
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評(píng),老師請(qǐng)問(wèn),外賬從外面接回來(lái)做,我們需要注意什么呢?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款都有余額,查不到原因,能對(duì)沖嗎?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,跨年的利息收入做錯(cuò)賬怎么調(diào)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)!現(xiàn)金盤(pán)盈會(huì)計(jì)分錄和虧的怎么做賬,原因是什么
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!營(yíng)業(yè)賬簿這個(gè)金額是怎么取數(shù)啊,計(jì)稅依據(jù)
老師,我們收到一筆無(wú)追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說(shuō)是利息,后期給我開(kāi)發(fā)票,這筆怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個(gè)月要做計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒(méi)讓以萬(wàn)元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對(duì)不對(duì)呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財(cái)務(wù)開(kāi)建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險(xiǎn)?謝謝老師
老師,公司三個(gè)人,沒(méi)有成立工會(huì),之前都交工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財(cái)務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個(gè)某某的預(yù)交幾個(gè)月的房租的話!我這個(gè)記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級(jí)科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個(gè)月已按4236.31元計(jì)提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開(kāi)票對(duì)賬單有減質(zhì)量扣款,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票怎么開(kāi)好一點(diǎn),謝謝
稅局說(shuō)要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時(shí)有入成本和費(fèi)用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
自己名下有個(gè)公司,一直在幫自己買(mǎi)社保,但這個(gè)公司實(shí)際沒(méi)什么業(yè)務(wù),可以不給自己發(fā)工資嗎,在其他公司有任職,年底匯算清繳稅高