45萬(wàn)以?xún)?nèi)的在第十欄,超過(guò)的在第12欄。
小規(guī)模納稅人,季銷(xiāo)售額1萬(wàn),增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額填在哪一行
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,本期免稅額填寫(xiě)在哪一欄目?銷(xiāo)售額10800元
您好!我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)在哪行
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
你好,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
您好老師,我還想問(wèn)一下,我這個(gè)發(fā)票有開(kāi)服務(wù)的,在第三行里有金額,但是他是灰色的,不讓改
你好,你有服務(wù)類(lèi)的稅種認(rèn)定碼,沒(méi)有的找你數(shù)據(jù)給你增加。
好的,應(yīng)該沒(méi)有,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是做過(guò)變更的,稅務(wù)這沒(méi)備案
你好,你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎?那你是超范圍經(jīng)營(yíng)。
這個(gè)有,是后增加的
哦,那只需要增加票種認(rèn)定就可以的。
好的,謝謝,非常感謝!
不用客氣工作順利