你好!正規(guī)的時把個人承擔(dān)部分計入應(yīng)付職工薪酬,也就是增加你的應(yīng)發(fā)工資,分錄不變金額變化
老師。如果員工的社保公司承擔(dān)的部分和個人承擔(dān)的部分都由公司來承擔(dān),個人部分也不用員工還,那社保是全部計入管理費用嗎,做賬的時候還用區(qū)分公司部分和個人部分嗎
社保由公司全額承擔(dān),不扣本應(yīng)該由員工個人承擔(dān)部分,公司交社保是直接把社保計入管理費用 社保費對嗎,還是公司承擔(dān)部分計入管理費 社保費 個人承擔(dān)部分計入管理費用 福利費
公司購買社保,員工個人承擔(dān)的部分,也是公司給繳納辦理,個人承擔(dān)社??梢匀胭M用嗎?
員工的工資發(fā)5000,社保費公司承擔(dān)部分1235,個人承擔(dān)部分525,社保費個人承擔(dān)部分也由公司承擔(dān),計提,繳納社保的會計分錄步驟是什么
社保員工全部承擔(dān)和社保員工承擔(dān)部分也由公司承擔(dān)了,請問計提工資和社保怎么弄
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報個稅時會提示,
我現(xiàn)在做的是2022年1月份的賬,個稅申報已經(jīng)申報了5000的工資了,而且發(fā)放的時候也發(fā)放了5000了,沒辦法更改了,所以具體的分錄怎么做?我要詳細(xì)的分錄步驟
你好,你們的個稅無法更正申報了嗎?
意思是2022年1月的個稅還可以更正申報的嗎?
您好,是的,可以申請更正申報的
那意思是更正申報,個稅不是又變了,5000+525
您好,是的,單位承擔(dān)實際就是變相漲工資
那會計會錄是什么
您好,和正常的分錄是一樣的,只是應(yīng)付職工薪酬的工資額變了,是你原來的加上單位承擔(dān)的社保部分
是本期收入填5525還是像像圖片那樣填
你好!是的,把個人承擔(dān)部分算到收入里面
正常的分錄是什么呀,我就是不會才問的呀,你要告訴我具體的正常分錄呢
計提工資和社保費的會計分錄: 計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保(個人部分) 庫存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款—社保(個人部分) 貸:銀行存款
更正申報太麻煩了吧,1月的個稅我已經(jīng)交了,現(xiàn)在更子申報個稅又重新交嗎?
有沒有另外一種處理方法,不更正個稅申報,到時候調(diào)增調(diào)減的賬務(wù)處理方法
您好,這是正規(guī)的處理方式,因為之前相當(dāng)于你少報收入了,加上這筆后他們會不會產(chǎn)生個稅?
產(chǎn)生了,我意思是之前的就不更正了,有沒有另外一張財務(wù)處理方式,到了9月份我再按正規(guī)的處理方式進(jìn)去申報和做賬。
其他方法就是非正規(guī)的了,可以把這筆錢掛到其他應(yīng)收款里,然后找費用類發(fā)票報銷出來,不體現(xiàn)在工資薪金里,這樣操作會有一定的查賬風(fēng)險
那問題是更正申報個稅那里怎么處理?
更正后會有補交稅金,會有滯納金