您好,沒問題可以這么操作
老師,我在9月份有幾張發(fā)票做在同一張憑證上,有一張發(fā)票錯了,要這個月紅沖發(fā)票,重開藍票。那會計分錄我是把其中(紅沖發(fā)票)的那張部份紅沖,還是把原憑證上的全部發(fā)票都紅沖。再做一張憑證?
2020年6月進10萬元原材料,當時沒開發(fā)票,暫估入賬了,2021年3月收到這張發(fā)票,是把這張發(fā)票直接放入2020年6月的憑證里,還是做到本年3月份里,做一筆分錄,把去年的暫估沖紅,做一筆入賬
老師,12月我把別的單位的固定資產(chǎn)做到了本單位,當時做的是:借固定資產(chǎn)貸其他應付款,并按月計提折舊。現(xiàn)在才知道錯了,我能在本單位這個月做個紅沖原來的憑證,再重開一張發(fā)票,做個更正的憑證:借固定資產(chǎn)貸其它應付款?
老師,我有一張住宿專票,6月認證的,6月做了賬了,當時是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來,后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票,這時這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個說明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師 6月份有一張發(fā)票 我當時做了成本 現(xiàn)在想把這張發(fā)票做固定資產(chǎn) 我這個月能把6月的憑證沖回 把那張發(fā)票做到這個月做固定資產(chǎn)嗎
老師,請問24.12月資產(chǎn)負債表里期末的應付職工薪酬數(shù)值應該是24.12月計提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認的銷售收入怎么計算
買一個二十多萬的車,增值稅能抵多少?
老師,因為我們公司注銷了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請問原材料還剩多少沒有沖銷完
老師,報銷費用如果有20,30元金額的沒有票,是不是不能計入所得稅匯算,需要調(diào)整出來,要么用其他票據(jù)抵扣
請問老師,增值稅稅負率應該怎么控制?麻煩詳細講解一下
營業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費補償1000元,一部分是是供應商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請問這兩筆營業(yè)外收入,應該填寫在所得稅年報的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。